宿城区审计局

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名称 宿城区审计局关于印发《2025年度审计项目计划》的通知
索引号 014320195/2025-00016 分类 文件、总结及其他   审计    其他
发布机构 宿城区审计局 公开日期 2025-03-21
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宿城区审计局关于印发《2025年度审计项目计划》的通知

各科、室、中心:

2025年度审计项目计划》已经区委审计委员会研究同意和上级审计机关批准,现印发给你们,请认真组织落实。

                            

                 

              宿城区审计局

             2025年3月20日

2025年度审计项目计划

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,认真落实中央、省、市、区委经济工作会议和全国、省、市审计工作会议部署要求,紧紧围绕区委区政府工作中心,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,深入推进研究型审计,为全区高质量发展贡献审计力量。

二、总体要求

认真落实区委六届十一次全会精神,紧紧围绕区委区政府重大决策部署、重点工作任务,统筹谋划年度各类审计项目,充分发挥项目计划的龙头作用。紧扣党委政府中心工作,坚持突出重点,选取重点区域、重点领域、重点单位、重点人员实施监督,以重点监督带动全面监督科学合理安排审计项目,预留机动力量,确保能够顺利完成区委区政府与上级审计机关临时安排的审计项目,以及纪巡审联动项目。认真落实研究型审计要求,按必审项目、常规项目、自定项目分类进行立项研究,精准安排审计项目沿着政治-政策-项目-资金这条主线,深入研究论证项目安排的必要性、审计关注重点、审计资源配置、预期成果等,保证项目计划前瞻性和可行性。

三、计划概况

全年共安排6大类18个审计项目,分别为:

(一)上级审计机关项目4个。以推动中央、省、市重大决策部署贯彻落实,促进经济高质量发展为目标,根据上级审计机关统一安排,组织开展清理拖欠企业账款情况、全省工程建设领域规范管理和风险防控情况、和美乡村建设示范项目、2022-2024年困难群众救助补助资金等审计。

(二)财政审计2个。以促进财政政策落实、规范预算执行管理、加强财政资源统筹、提升财政资金绩效、严肃财经纪律为目标,组织开展区本级2024年度财政预算执行决算草案以及其他财政收支情况2024年部门预算执行和决算草案审计。

(三)领导干部经济责任和自然资源资产离任审计7个。以促进公共权力规范运行、领导干部履职尽责、服务干部管理监督为目标,结合区委组织部建议,组织开展7个经济责任(含自然资源资产)审计项目,涉及领导干部8人。

(四)民生审计3个。以提高保障和改善民生水平,确保兜牢基本民生底线,推动民生领域相关改革任务落实落地,促进健全多层次社会保障体系,切实保障和改善民生为目标,组织开展区2021年至2024年征收拆迁资金、区2019年至2024年城镇职工医保基金、区2023年至2024年建档立卡低收入人口帮扶政策落实情况审计。

(五)企业审计1个。以推动健全管理体制、规范重大投资决策和风险防控、促进国有资产保值增值为目标,组织开展江苏众安建设投资(集团)有限公司2023年至2024年资产负债损益审计。

(六)固定资产投资审计1个。以促进重点工程建设规范有序、加强工程建设管理、提高投资效益为目标,组织开展2023年至2025年全区重大工程建设管理情况专项审计调查,拟对102000万以上工程项目进行专项审计调查和72000万以上项目进行价款结算复核。

四、工作要求

(一)提高政治站位,把握正确方向。深化研究型审计,紧扣经济建设中心工作和高质量发展首要任务,加大对重大战略、重大项目和重大举措落实情况的监督力度,把政治导向、政治要求落实到具体审计工作之中,更好发挥审计监督建设性作用。

(二)严格规范管理,提升工作质效。加强审计全流程质量管控,采取融合式、嵌入式、点题式等方式,强化项目立项、组织实施、报告报送、结果反馈、督促整改等全过程管理,严格落实审计质量分级负责制,确保计划安排的重要内容落实落地。把质量作为审计工作的生命线,依照法定职责、权限和程序开展审计,积极运用大数据审计技术,加大数据综合比对和关联分析力度,增强查核重大问题的穿透性,提高工作效能。

(三)抓好审计整改,推动问题解决。把推动审计整改作为重大政治任务,贯彻落实省、市建立健全审计查出问题整改长效机制实施意见要求,充分发挥各类监督贯通协同机制作用,推动构建全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。加强对审计查出问题整改分类和结果认定的研究,坚持实事求是、综合研判,精准界定整改类型,客观审慎认定整改结果,推进审计整改工作规范化、标准化,切实加强对被审计单位整改工作的指导、督促和检查,把牢销号关口,做好审计整改下半篇文章

(四)严守纪律规矩,科学规范审计。加大全区审计干部专业知识培训力度,引导审计人员勇做审计卫士”“谋士,争做审计尖兵,提升专业能力,以查清事实为依据,以法律法规和政策制度为准绳,客观公正作出评价,自觉维护审计机关形象。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,遵守审计四严禁工作要求、八不准工作纪律,严格执行重大事项请示报告制度和保密纪律,坚持依法审计、廉洁审计、文明审计。规范审计外部调查工作,严格外聘人员管理,切实防范廉政风险。

附件:2025年度审计项目计划表

附件

2025年度审计项目计划表

审计类别

项目个数

项目名称

项目来源

上级审计机关项目

4

清理拖欠企业账款情况专项审计调查

省审计厅

全省工程建设领域规范管理和风险防控情况专项审计调查

省审计厅

宿迁和美乡村建设示范项目跟踪审计

市审计局

全市2022-2024年困难群众救助补助资金审计

市审计局

财政审计

2

宿城区2024年本级预算执行和决算草案以及其他财政收支情况审计

法定

宿城区2024年部门预算执行和决算草案审计

领导干部经济责任审计

6

陈集镇原党委书记周鑫乾同志、原镇长尹和尉同志经济责任审计

组织部门建议

古城街道党工委书记仇豪杰同志、办事处原主任胡水同志经济责任审计

宿城区市场监督管理局党委书记、局长王莉同志经济责任审计

宿城区应急管理局党委书记、局长孙振宇同志经济责任审计

宿城区文化广电和旅游局党组书记、局长刘根玲同志经济责任审计

江苏众安建设投资(集团)有限公司原党委书记、董事长周奋同志经济责任审计

资源环境审计

1

陈集镇原党委书记周鑫乾同志、原镇长尹和尉同志自然资源资产离任审计

组织部门建议

民生审计

3

宿城区2021年至2024年征收拆迁资金审计

自定

宿城区2019年至2024年城镇职工医保基金审计

宿城区2023年至2024年建档立卡低收入人口帮扶政策落实情况专项审计调查

企业审计

1

江苏众安建设投资(集团)有限公司2023年至2024年资产负债损益审计

自定

固定资产投资审计

1

2023年至2025年全区重大工程建设管理情况专项审计调查

自定

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