目 录
第一部分 部门(单位)概况
主要职能
部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门(单位)决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能:畜牧生产,疫病防控
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1. 畜牧站主要职责,负责全区重大动物疫防控,保障我区畜牧站健康发展,确保重大疫病不发生,确保不流行。本部门(单位)无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。
三、2020年度主要工作完成情况
宿城区畜牧兽医站是财政全额拨款事业单位,负责对动物防疫,预防,控制和扑杀动物疫病,促进养殖业发展,保护人体健康,维护公共卫生安全,稳定全区畜牧业生产,保障畜禽生产安全,做到区域性重大动物疫情力争不发生,确保不流行的防控目标
第二部分 宿迁市宿城区畜牧兽医站2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||
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|
公开01表 |
部门名称:宿迁市宿城区畜牧兽医站 |
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
|
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
233.60 |
一、一般公共服务支出 |
1.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
17.37 |
|
|
九、卫生健康支出 |
5.79 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
202.57 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
33.46 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
118.86 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
|
总计 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称:宿迁市宿城区畜牧兽医站 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
260.75 |
174.06 |
86.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
202.57 |
115.88 |
86.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
202.57 |
115.88 |
86.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 |
事业运行 |
115.87 |
115.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
58.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
33.46 |
33.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
33.46 |
33.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门名称:宿迁市宿城区畜牧兽医站: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
233.60 |
一、一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
202.57 |
202.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
33.46 |
33.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
233.60 |
本年支出合计 |
260.75 |
260.75 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
118.86 |
年末财政拨款结转和结余 |
91.71 |
91.71 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
118.86 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
总计 |
352.46 |
总计 |
352.46 |
352.46 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
|
公开05表 |
部门名称:宿迁市宿城区畜牧兽医站 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
260.75 |
174.06 |
86.68 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
202.57 |
115.88 |
86.68 |
21301 |
农业农村 |
202.57 |
115.88 |
86.68 |
2130104 |
事业运行 |
115.87 |
115.87 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
58.68 |
0.00 |
58.68 |
221 |
住房保障支出 |
33.46 |
33.46 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
33.46 |
33.46 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
|||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称:宿迁市宿城区畜牧兽医站 |
|
|
金额单位:万元 |
||
项 目 |
财政拨款基本支出 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
174.06 |
165.55 |
8.51 |
||
301 |
工资福利支出 |
161.77 |
161.77 |
|
|
30101 |
基本工资 |
35.2 |
35.2 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.1 |
58.1 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.98 |
4.98 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
21.95 |
21.95 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.43 |
12.43 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.22 |
6.22 |
|
|
301010 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.27 |
6.27 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
0.52 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
14.37 |
14.37 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.58 |
0.58 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8.51 |
|
8.51 |
|
30201 |
办公费 |
1.52 |
|
1.52 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.02 |
|
0.02 |
|
30206 |
电费 |
1.03 |
|
1.03 |
|
30207 |
邮电费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.97 |
|
2.97 |
|
30229 |
福利费 |
2.11 |
|
2.11 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.78 |
3.78 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
3.78 |
3.78 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
|
公开07表 |
部门名称:宿迁市宿城区畜牧兽医站 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
260.75 |
174.06 |
86.68 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.22 |
17.22 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.48 |
11.48 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.74 |
5.74 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
202.57 |
115.88 |
86.68 |
21301 |
农业农村 |
202.57 |
115.88 |
86.68 |
2130104 |
事业运行 |
115.87 |
115.87 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
2130108 |
病虫害控制 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
58.68 |
0.00 |
58.68 |
221 |
住房保障支出 |
33.46 |
33.46 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
33.46 |
33.46 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
13.82 |
13.82 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||||
|
|
|
|
公开08表 |
||
部门名称:宿迁市宿城区畜牧兽医站 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
合计 |
260.75 |
223.55 |
37.2 |
|||
301 |
工资福利支出 |
161.77 |
161.77 |
|
||
30101 |
基本工资 |
35.2 |
35.2 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
58.1 |
58.1 |
|
||
30103 |
奖金 |
4.98 |
4.98 |
|
||
30107 |
绩效工资 |
21.95 |
21.95 |
|
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.43 |
12.43 |
|
||
30109 |
职业年金缴费 |
6.22 |
6.22 |
|
||
301010 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.27 |
6.27 |
|
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
0.52 |
|
||
30113 |
住房公积金 |
14.37 |
14.37 |
|
||
30114 |
医疗费 |
0.58 |
0.58 |
|
||
30119 |
其他工资福利支出 |
1.14 |
1.14 |
|
||
302 |
商品和服务支出 |
37.2 |
|
37.2 |
||
30201 |
办公费 |
2.15 |
|
2.15 |
||
30202 |
印刷费 |
0.29 |
|
0.29 |
||
30203 |
咨询费 |
|
|
|
||
30204 |
手续费 |
|
|
|
||
30205 |
水费 |
0.02 |
|
0.02 |
||
30206 |
电费 |
1.03 |
|
1.03 |
||
30207 |
邮电费 |
0.28 |
|
0.28 |
||
30208 |
取暖费 |
|
|
|
||
30209 |
物业管理费 |
0.3 |
|
0.3 |
||
30211 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
||
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
||
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
||
30214 |
租赁费 |
|
|
|
||
30215 |
会议费 |
|
|
|
||
30216 |
培训费 |
|
|
|
||
30217 |
公务接待费 |
0.61 |
|
0.61 |
||
30218 |
专用材料费 |
21.79 |
|
21.79 |
||
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
||
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
||
30226 |
劳务费 |
0.14 |
|
0.14 |
||
30227 |
委托业务费 |
2.15 |
|
|
||
30228 |
工会经费 |
2.97 |
|
2.97 |
||
30229 |
福利费 |
2.11 |
|
2.11 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
||
30239 |
其他交通费用 |
3.11 |
|
3.11 |
||
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.41 |
|
1.41 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.78 |
61.78 |
|
||
30301 |
离休费 |
|
|
|
||
30302 |
退休费 |
|
|
|
||
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
||
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
||
30305 |
生活补助 |
3.78 |
3.78 |
|
||
30306 |
救济费 |
|
|
|
||
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
||
30308 |
助学金 |
|
|
|
||
30309 |
奖励金 |
|
|
|
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
58 |
58 |
|
||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
||
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
||
…… |
…… |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门名称:宿迁市宿城区畜牧兽医站 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
相关统计数: |
|
|
|||||
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
因公出国(境)团组数(个) |
|
因公出国(境)人次数(人) |
|
|
|
||
公务用车购置数(辆) |
|
公务用车保有量(辆) |
|
|
|
||
国内公务接待批次(个) |
|
国内公务接待人次(人) |
|
|
|
||
国(境)外公务接待批次(个) |
|
国(境)外公务接待人次(人) |
|
|
|
||
召开会议次数(个) |
|
参加会议人次(人) |
|
|
|
||
组织培训次数(个) |
|
参加培训人次(人) |
|
|
|
||
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
|
政府性基金预算收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
部门名称:宿迁市宿城区畜牧兽医站 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
|
一般公共预算机关运行经费支出决算表 |
||
|
|
公开11表 |
部门名称: |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
30201 |
办公费 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 |
政府采购支出决算表 |
|
|
公开12表 |
部门名称:宿迁市宿城区畜牧兽医站 |
单位:万元 |
采购品目大类 |
金 额 |
合计 |
|
一、政府采购货物支出 |
|
二、政府采购工程支出 |
|
三、政府采购服务支出 |
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。 |
第三部分 2020年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
宿迁市宿城区畜牧兽站2020年度收入、支出总计 352.46 万元,与上年相比收、支总计(减少) 59.75 万元,(减少) 14 %。其中:
(一)收入总计 233.6 万元。包括:
1.本年收入合计 233.6 万元。
(1)一般公共预算财政拨款收入 233.6 万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比(减少) 31.06 万元,(减少) 12 %。主要原因是三公经费经费减少,项目从主管部门支出。
(2)政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。
(3)国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。
(4)上级补助收入 0 万元,为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。
(5)事业收入 0 万元,为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。
(6)经营收入 0 万元,为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。
(7)附属单位上缴收入 0 万元,为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。
(8)其他收入 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。
(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的具体收入项目明细并结合本部门具体实际予以说明,单位若无此项收入可删减,但各分项合计应与总计保持一致。)
2.使用非财政拨款结余 0 万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支缺口的资金。
3.年初结转和结余 118.86 万元,主要本单位上年结转本年使用的财政拨款资金。
(二)支出总计 260.75 万元。包括:
1.本年支出合计 260.75 万元。
(1)一般公共服务(类)支出 1.75 万元,主要用于津贴奖金。与上年相比增加(减少) 3.7 万元,减少 67 %。主要原因是三公经费减少,项目从主管部门支出。
(2)公共安全(类)支出 0 万元,主要用于。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是。
(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项并结合本部门具体实际予以说明,单位若无此项支出可无需说明,但各分项合计应与总计保持一致。)
2.结余分配 0 万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是……。
3.年末结转和结余 91.71 万元,主要宿迁市宿城区畜牧兽医站本年度(或以前年度)预算安排的宿迁市宿城区畜牧兽医站项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
畜牧部门本年收入合计 233.6 万元,其中:财政拨款收入233.6 万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。(可用饼图显示本年收入结构图)
图1:收入决算图
三、支出决算情况说明
畜牧部门本年支出合计 260.75 万元,其中:基本支出174.06 万元,占 67 %;项目支出 86.88 万元,占 33 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。(可用饼图显示本年支出结构图)
图2:支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
畜牧部门2020年度财政拨款收、支总决算 352.46 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各(减少)59.75 万元,增长(减少)14%。主要原因是三公经费减少,缴款比率降低,项目从主管部门支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。畜牧部门2020年财政拨款支出 260.75 万元,占本年支出合计的 74 %。XX部门2020年度财政拨款支出年初预算为 281.55 万元,支出决算为 260.75 万元,完成年初预算的 1 %。其中:
(按照“公开05表”中的功能分类“项”级科目,并结合本部门年初预算公开的具体实际情况予以解释,单位若无此项支出可无需说明。)
(一)一般公共服务(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。
2.……
(二)公共安全(类)
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。
……
六、财政拨款基本支出决算情况说明
畜牧部门2020年度财政拨款基本支出 174.06 万元,其中:
(一)人员经费 165.55 万元。主要包括:基本工资35.2万元,津贴补贴58.1万元,奖金4.98万元,社会保障缴费0.52万元,绩效工资21.95万元、事业单位基本养老保险费12.43万元,职业年金6.22万元,职工医疗保险6.27万元,其他工资福利支出1.14万元,医疗费0.58万元,住房公积金14.37万元,其他对个人和家庭的补助支出3.78万元。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 8.51 万元。主要包括:办公费1.52万元,水费0.02万元,电费1.03万元,邮电费0.28万元,物业管理费0.3万元,工会经费2.97万元,福利费2.11万元,其他商品和服务支出0.28万元(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2020年一般公共预算财政拨款支出 233.6 万元,与上年相比(减少) 31.06 万元,(减少) 12 %。主要原因是三公经费减少,项目从主管部门支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
XX部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.75 万元,其中:
(一)人员经费 223.55 万元。主要包括:基本工资35.2万元,津贴补贴58.1万元,奖金4.98万元,社会保障缴费0.52万元,绩效工资21.95万元、事业单位基本养老保险费12.43万元,职业年金6.22万元,职工医疗保险6.27万元,其他工资福利支出1.14万元,医疗费0.58万元,住房公积金14.37万元,其他对个人和家庭的补助支出3.78万元。个人农生产补贴58万元(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 37.2 万元。主要包括:办公费2.15万元,水费0.02万元,电费1.03万元,邮电费0.28万元,物业管理费0.3万元,工会经费2.97万元、福利费2.11万元、其他商品和服务支出0.28万元,印刷费0.29万元、差旅费1万元、公务接待费0.61万元、专用材料费21.7万元,劳务费0.14万元、其他交通费用3.11万元、其他商品和服务支出1.41万元。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
XX部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。开支内容主要为:……。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少)0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆,主要为……。
(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。
3.公务接待费 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。其中:国内公务接待支出 万元,接待 0 批次, 0 人次,主要为接待……;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次,主要为接待……。
XX部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2020年度全年召开会议 0 个,参加会议 0人次。主要为召开……。
XX部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 万元,主要原因为……;决算数小于(大于)预算数的主要原因……。2020年度全年组织培训 0 个,组织培训 0 人次。主要为培训……。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
XX部门2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:
1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算 0 万元,主要是用于……。
2. ……
(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门或单位实际情况分类填写)
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本部门机关运行经费支出 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。主要原因是:……。(具体增减原因由部门或单位根据实际情况填列)
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况说明
本部门(单位)无有车辆
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度,本部门单位共__0_个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计_0_万元;本部门单位(□开展、□未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金_____0_万元;本部门单位共__0_个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计__0____万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)