目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.水产养殖技术指导服务,推广养殖新品种。
2.开展水生动物病害测报,抓好疫情防治指导。
二、2020年度主要工作完成情况
1.创建农业农村部健康养殖示范场:根据省、市相关文件要求,我区将以发展生态健康养殖为宗旨,落实渔业标准化生产,推进水产苗种产地检疫、规范渔用兽药、饲料等投入品使用与监管、建立养殖水产品可追溯制度、严格无公害生产操作规范,并逐步打造具有一定知名度的水产品品牌。今年新创建宿城区锦荣苑水产养殖家庭农场和宿城区天翔水产养殖家庭农场2家农业农村部健康养殖示范场,目前已通过省级验收,上报农业农村部审核。
2.加强水产品质量安全监管工作:通过举办水产品质量安全培训班,加强宣传,同时将50亩以上大户全部列入水产品质量安全监管范围,发放生产记录手册和生产管理制度,推进渔业的标准化生产,完成省级水产品质量安全例行监测抽检、市级小龙虾及大宗鱼专项监督抽检。联合市渔政执法大队开展渔业投入品使用情况巡查检查3次,共检查养殖主体26家,未发现有违禁药品使用行为。
3、抓好水生动物疫情防控指导工作:全区共设立5个病害监测点,把寄生虫病、肠炎、细菌性败血症作为主要监测对象。全年抽检病样44个,开展药敏试验31批次,上报省中心病害测报月报8期。在中扬镇举办河蟹病害防治技术培训班1期,培训48人次。
4.推进高效渔业建设:完成池塘生态化改造3150亩,新增稻渔综合种养面积21493亩,建设优质扣蟹繁育面积500亩,超额完成市下达各项目标任务。
第二部分 宿迁市宿城区农业农村局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门名称:宿迁市宿城区水产技术指导站 金额单位:元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
189125.43 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
23286.76 |
|
|
九、卫生健康支出 |
7224.4 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
128847.35 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
38778 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
189125.43 |
本年支出合计 |
198136.51 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
313901.27 |
年末结转和结余 |
304890.19 |
|
|
|
|
总计 |
503026.7 |
总计 |
503026.7 |
收入决算表
公开0表
部门名称:宿迁市宿城区水产技术指导站 金额单位:元
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中: 教育收费 |
||||||
合计 |
189125.43 |
189125.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23,084.24 |
23,084.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23,084.24 |
23,084.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15,384.96 |
15,384.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,699.28 |
7,699.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
7,100.00 |
7,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,100.00 |
7,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
7,100.00 |
7,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
120,850.19 |
120,850.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
120,850.19 |
120,850.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
120,850.19 |
120,850.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
38,091.00 |
38,091.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
38,091.00 |
38,091.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
16,932.00 |
16,932.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
21,159.00 |
21,159.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项
支出决算表
公开03表
部门名称:宿迁市宿城区水产技术指导站 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
198136.51 |
198136.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23,286.76 |
23,286.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23,231.20 |
23,231.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15,384.96 |
15,384.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,846.24 |
7,846.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
7,224.40 |
7,224.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,224.40 |
7,224.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
7,224.40 |
7,224.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
128,847.35 |
128,847.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
128,847.35 |
128,847.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
128,514.87 |
128,514.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
332.48 |
332.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
38,778.00 |
38,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
38,778.00 |
38,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
15,521.00 |
15,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
23,257.00 |
23,257.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表
部门名称:宿迁市宿城区水产技术指导站 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
|||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
189125.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
23,286.76 |
23,286.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
九、卫生健康支出 |
7,224.40 |
7,224.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
128847.35 |
128847.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
38778 |
38778 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
64.00 |
0.00 |
|
0.00 |
本年收入合计 |
189,125.43 |
本年支出合计 |
304,890.19 |
304,890.19 |
|
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
313,901.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
304,890.19 |
304,890.19 |
|
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
313,901.27 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
总计 |
503026.7 |
总计 |
503026.7 |
503026.7 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款支出决算表(功能科目)
公开05表金额单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
29141.51 |
3171.03 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23,231.20 |
23,231.20 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15,384.96 |
15,384.96 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7,846.24 |
7,846.24 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
23,231.20 |
23,231.20 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
7,224.40 |
7,224.40 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,224.40 |
7,224.40 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
7,224.40 |
7,224.40 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
128,847.35 |
128,847.35 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
128,847.35 |
128,847.35 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
128,514.87 |
128,514.87 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
332.48 |
332.48 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
38,778.00 |
38,778.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
38,778.00 |
38,778.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
15,521.00 |
15,521.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
23,257.00 |
23,257.00 |
0.00 |
注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
部门名称:宿迁市宿城区水产技术指导站 公开06表金额单位:元
项目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
198136.51 |
185003.41 |
13133.10 |
|
301 |
工资福利支出 |
185003.41 |
185003.41 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
47006 |
47006 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
65842 |
65842 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
3690 |
3690 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
18760 |
18760 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15384.96 |
15384.96 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
8228.96 |
8228.96 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7465.07 |
7465.07 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
904.42 |
904.42 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
16932 |
16932 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
730 |
730 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
13133.10 |
|
13133.10 |
30201 |
办公费 |
3458.10 |
0.00 |
3458.10 |
30202 |
印刷费 |
1000 |
0.00 |
1000 |
30228 |
工会经费 |
3400 |
0.00 |
3400 |
30229 |
福利费 |
2675 |
0.00 |
2675 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2600 |
0.00 |
2600 |
注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算支出决算表(功能科目)
公开07表
部门名称:宿迁市宿城区水产技术指导站 金额单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
198136.51 |
198136.51 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23,286.76 |
23,286.76 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23,231.20 |
23,231.20 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15,384.96 |
15,384.96 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,846.24 |
7,846.24 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
39.53 |
39.53 |
0.00 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
7,224.40 |
7,224.40 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,224.40 |
7,224.40 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
7,224.40 |
7,224.40 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
128,847.35 |
128,847.35 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
128,847.35 |
128,847.35 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
128,514.87 |
128,514.87 |
0.00 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
332.48 |
332.48 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
38,778.00 |
38,778.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
38,778.00 |
38,778.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
15,521.00 |
15,521.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
23,257.00 |
23,257.00 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
公开08表
部门名称:宿迁市宿城区水产技术指导站 金额单位:元
项目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
198136.51 |
185003.41 |
13133.10 |
|
301 |
工资福利支出 |
185003.41 |
185003.41 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
47006 |
47006 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
65842 |
65842 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
3690 |
3690 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
18760 |
18760 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15384.96 |
15384.96 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
8228.96 |
8228.96 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7465.07 |
7465.07 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
904.42 |
904.42 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
16932 |
16932 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
730 |
730 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
210.59 |
0.00 |
210.59 |
30201 |
办公费 |
3458.10 |
0.00 |
3458.10 |
30202 |
印刷费 |
1000 |
0.00 |
1000 |
30228 |
工会经费 |
3400 |
0.00 |
3400 |
30229 |
福利费 |
2675 |
0.00 |
2675 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
2600 |
0.00 |
2600 |
注:1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
部门名称:宿迁市宿城区水产技术指导站
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
相关统计数:
公开09表金额单位:万元
部门名称:宿迁市宿城区水产技术指导站
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
0 |
国内公务接待批次(个) |
0 |
国内公务接待人次(人) |
0.00 |
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
召开会议次数(个) |
0 |
参加会议人次(人) |
0 |
组织培训次数(个) |
0 |
参加培训人次(人) |
0.00 |
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
政府性基金预算收入支出决算表
公开10表
金额单位:万元
项目 |
年初结转和结 余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结 余 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
一般公共预算机关运行经费支出决算表
公开1
部门名称:宿迁市宿城区水产技术指导站 金额单位:万元
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合 计 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
注:1.“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。
政府采购支出决算表
公开12表
部门名称:宿迁市宿城区水产技术指导站 单位:万元
采购品目大类 |
金额 |
合 计 |
|
一、政府采购货物支出 |
|
二、政府采购工程支出 |
|
三、政府采购服务支出 |
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
此表为空表。
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
宿迁市宿城区水产技术指导站2020年度收入、支出总计387261.94元,与上年相比收、支总计减少225839元,减少37%。其中:
(一)收入总计189125.43万元。
(1)一般公共预算财政拨款收入189125.43元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少48075元,减少20%。
(2)上级补助收入0.00万元。与上年决算数相同。
(3)事业收入0.00万元。与上年决算数相同。
(4)经营收入0.00万元。与上年决算数相同。
(5)附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数相同。
(6)其他收入0.00万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年决算数相同。
(二)支出总计198136.51元。包括:1.本年支出合计198136.51元。
(1)社会保障和就业(类)支出23286.76元,主要用于单位养老保险和职业年金缴纳。与上年相比减少7913元,减少25.36%。
(2)卫生健康(类)支出7224.4元,主要用于生育保险和医疗保险缴纳。与上年相比增加924元,增长15%。主要原因职工缴费基数增长。
(3)农林水(类)支出128847.35元,主要用于开展农林管理活动而发生的专项支出。与上年相比减少183153元,减少59%。主要原因是减少了个人农业补贴支出专项支出。
(4)住房保障(类)支出38778元,主要用于单位职工住房公积金及提租补贴的缴纳。与上年相比增加15178元,增长64%。主要原因是职工工资基数增加。
二、收入决算情况说明
宿迁市宿城区水产技术指导站本年收入合计189125.43元,其中:财政拨款收入189125.43元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
宿迁市宿城区水产技术指导站本年支出合计198136.51元,其中:基本支出198136.51万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宿迁市宿城区水产技术指导站2020年度财政拨款收、支总决算387261.94元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少225839元,减少37%。主要原因是今年单位逐渐步入正常运行,合理缩减办公经费和开支。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市宿城区水产技术指导站2020年财政拨款支出198136.51元,占本年支出合计的100.00%。宿迁市宿城区水产技术指导站2020年度财政拨款支出年初预算为222411.08元,支出决算为198136.51元,完成年初预算的89%。其中:
(一)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为15384.96元,年初没有预算数,完成预算比例按公式无法计算。决算数大于预算数的主要原因预算未列支该科目。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为7846.24元,年初没有预算数,完成预算比例按公式无法计算。决算数大于预算数的主要原因预算未列支该科目。
3.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.53元,年初没有预算数,完成预算比例按公式无法计算。决算数大于预算数的主要原因预算未列支该科目。
4.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.03万元,年初没有预算数,完成预算比例按公式无法计算。决算数大于预算数的主要原因预算未列支该科目。
(三)卫生健康(类)、
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为7224.4元,年初没有预算数,完成预算比例按公式无法计算。决算数大于预算数的主要原因预算未列支该科目。
5.农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0元,支出决算为332.48元,年初没有预算数,完成预算比例按公式无法计算。决算数大于预算数的主要原因预算未列支该科目。
(四)住房保障(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0元,支出决算为38778元,完成预算比例按公式无法计算。决算数大于预算数的主要原因预算未列支该科目。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为15521元,完成预算比例按公式无法计算。决算数大于预算数的主要原因预算未列支该科目。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宿迁市宿城区水产技术指导站2020年度财政拨款基本支出189125.43元,其中:
(一)人员经费185003.41元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费13133.1元。主要包括:办公费、印刷费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市宿城区水产技术指导站2020年一般公共预算财政拨款支出189125.43元,与上年相比减少77975元,减少29%。主要原因是奖金比上年度少。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宿迁市宿城区水产技术指导站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出189125.43元,其中:
(一)人员经费185003.41元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费13133.1元。主要包括:办公费、印刷费、其他商品和服务支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十四、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项):反映用于农垦方面的支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
二十七、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
二十八、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
三十、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
三十一、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
三十二、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
三十三、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
三十四、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
三十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
三十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
三十七、农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):反映成品油价格改革对渔业的补贴。
三十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
四十、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
四十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
四十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
四十三、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。
四十四、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。
四十五、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。
四十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
四十七、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
四十八、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
四十九、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
五十、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
五十一、农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。
五十二、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
五十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
五十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
五十五、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
五十六、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。
五十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
五十八、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。