宿城区科技局

政府信息公开

名称 2021年宿迁市宿城区科学技术局预算公开
索引号 016180173/2021-00081 分类 财政信息   科技    其他
发布机构 ${currentUser.inDepartmentName!} 公开日期 2021-02-19
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2021年宿迁市宿城区科学技术局预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2021年度部门主要工作任务及目标第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目) 七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明第四部分 名词解释



一、主要职能

第一部分 部门概况


1、组织宣传制定和实施全区科技发展战略,推动全区 科技创新体制建设。

2、组织制定全区科技计划、规划;会同财政部门管理 本级 科技三项费用、科学事业费、科技发展基金等;负责全区科技统计监测工作。

3、组织实施全区科技计划项目、科技成果推广计划。 负责 高新技术企业、高新技术产品申报和高新技术开发♘ 区建设的业务指导工作。

4、归口管理全区重点科技成果的推广和技术市场管理 工作。负责全区专利管理和依法开展知识产权保护工作。

5、参与制定全区自然科学与工程技术人员队伍的发展 规划、计划与政策。

6、负责指导科技第三产业的发展、归口管理软科学研 究、科技信息、科技咨询、国际技术合作交流和民营科技等工作。

7、指导、协调区各部门和乡镇科技管理工作。

8、承办区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、 综合发展科、高新技术科。本部门下属单位包括:宿迁市宿城区生产力促进中心。


2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2 ,具体包括:宿迁市宿城区科学技术局本级和宿迁市宿城区生产力促进中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年,全区科技工作将全面围绕产业宿城,创新宿城建设要求,建立以企业为主体、政府引导、市场化运作、产学研相结合的自主创新体系。将科技进步、技术创新和社会经济发展紧密结合起来,以创新支撑引领经济结构优化升 级,充分发挥科技对经济社会发展的引领和支撑作用,加快科技成果转化步伐。

1、提升研发投入占比

一是推动现有研发机构提档升级,引导企业与高校院所合 作,引进高层次人才,建立研究生工作站,申报各级重点实验室、工程(技术)研究中心,并积极争取重大科技基础设施落户我区,引导企业加大研发投入。二是加大对市级以上各类科技项目争取力度,带动企业加大研发投入,力争全年全社会研发投入占 GDP 比重达到 2.15%以上,为全区科技创新提供支撑。三是落实科技创新券优惠政策,以创新券的兑现使用,撬动企业研发投入,提升企业创新能力。

2、加快高新技术产业发展

深入落实创新驱动发展战略,组织实施高新技术培育计划,围绕区域产业特色,加大高新技术企业、国家科技型中小企业培育力度,逐步集聚高新技术产业优势,使高新技术产业成为区域经济的一大亮点。一方面继续培育壮大优势企业,对现有重点科技型企业继续在项目申报、产品开发、成


果鉴定方面给予优先扶持,促其做大做强;另一方面积极发掘新兴企业,招引一批高技术、高成长性企业入驻宿城,内培外引,提升我区科技企业整体实力。

3、扩大科技交流与合作

以组织开展产学研对接活动为载体,不断开拓深化产学研合作的新领域、新途径、新方式,大力提高产学研的组织程度和合作层次,努力实现校企对接,畅通科技成果转化渠道, 提高科技对经济发展的支撑作用。以省内高校和科研单位为主阵地,充分利用江苏省高校和科研单位众多的科技优势为企业引才、引智、引技牵线搭桥,建立企业与科研院所、高等院校的稳定联系,促进产学研联合体的建立,力争更多的科技成果来我区转化。积极参加科技系统举办的高新技术展示会、科技成果和人才洽谈会等技术交流活动,有针对性地组织技术引进和技术对接。2020 年建立稳定产学研合作关系 10 个以上,实施产学研合作项目 45 个。

4、开展科技项目培育申报

深入落实“三进三帮”工作,加大企业帮扶力度,继续组织开展“包企到人”服务活动,全年帮助企业培育开发科技项目 50个以上,申报省、市项目 30个以上。围绕区委、区政府确定重点发展的纺织服装、绿色建材、智能电网、设♘艺产业目标任务,选择 5家左右龙头和科技型企业培育、申报省级重大科技成果转化资金项目,主动开展入企帮办、全程跟踪服务,加强与省市科技部门沟通协调,推动我区特色和支柱产业快速发展。

5、提升企业科技创新能力


进一步突出企业技术创新主体地位,将现有科技资源向企业科技创新倾斜,鼓励企业开展创新活动,提升自主创新能力。一方面充分挖掘潜力,在新产品开发和新技术、新工艺应用上下功夫,努力提升高新技术产品的数量和档次;另一方面积极借助外力,寻找技术依托单位,并在引进新成果、新技术的基础上进行消化吸收和再创新。加大对企业研发机构的培育和扶持,对基础较好、符合上级规定的企业技术开发机构,积极帮助申报认定工程技术中心,提升吸收、消化和自主创新能力。2021年,新增市级以上研发机构 10家以上,规模以上工业企业研发机构建有率 60%以上。


第二部分 宿迁市宿城区科学技术局2021年度部门预算表


公开01表

部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局

收支总表

单位:万元


项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

340.01

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

198.84

七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

35.55

九、其他收入

九、卫生健康支出

11.95

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

93.67

十九、粮油物资储备支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、其他支出

本年收入合计

340.01

本年支出合计

340.01

上年结转结余

年终结转结余

收 入 总 计

340.01

支 出 总 计

340.01


公开02表

部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局

收入总表

单位:万元


部门(单位)代

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

有 资 算本经 营 预

政 专 金户管 理 资

事业收入

业 单 入位经 营 收

上级补助收入

属 单 入位上 缴 收

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

有 资 算本经 营 预

政 专 金户管 理 资

单位资金

合计

203.84

203.84

203.84

206

科学技术支出

203.84

203.84

203.84

20601

科学技术管理事务

125.47

120.47

120.47

2060101

行政运行

120.47

120.47

120.47

2060199

其他科学技术管理事务

5.00

5.00

5.00

20605

科技条件与服务

78.37

78.37

78.37

2060501

机构运行

78.37

78.37

78.37


公开03表

部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局

支出总表

单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合 计

340.01

335.01

5.00

206

科学技术支出

203.84

198.84

5.00

20601

科学技术管理事务

120.47

120.47

2060101

行政运行

120.47

120.47

2060199

其他科学技术管理事务

5.00

5.00

20605

科技条件与服务

78.37

78.37

2060501

机构运行

78.37

78.37

208

社会保障和就业支出

35.55

35.55

20805

行政事业单位养老支出

35.55

35.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.70

23.70

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.85

11.85

210

卫生健康支出

11.95

11.95

21011

行政事业单位医疗

11.95

11.95

2101101

行政单位医疗

6.96

6.96

2101102

事业单位医疗

4.99

4.99

221

住房保障支出

93.67

93.67

22102

住房改革支出

93.67

93.67

2210201

住房公积金

32.47

32.47

2210202

提租补贴

61.20

61.20


公开04表

部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局

财政拨款收支总表

单位:万元


项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

340.01

一、本年支出

340.01

(一)一般公共预算拨款

340.01

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

198.84

(三)国有资本经营预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

35.55

(九)卫生健康支出

11.95

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探工业信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

93.67

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、年终结转结余

收 入 总 计

340.01

支 出 总 计

340.01


公开05表

部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局

财政拨款支出表(功能科目)

单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

340.01

335.01

311.50

23.51

5.00

206

科学技术支出

203.84

198.84

175.33

23.51

5.00

20601

科学技术管理事务

120.47

120.47

104.08

16.39

2060101

行政运行

120.47

120.47

104.08

16.39

2060199

其他科学技术管理事务

5.00

5.00

20605

科技条件与服务

78.37

78.37

71.25

7.12

2060501

机构运行

78.37

78.37

71.25

7.12

208

社会保障和就业支出

35.55

35.55

35.55

20805

行政事业单位养老支出

35.55

35.55

35.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.70

23.70

23.70

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.85

11.85

11.85

210

卫生健康支出

11.95

11.95

11.95

21011

行政事业单位医疗

11.95

11.95

11.95

2101101

行政单位医疗

6.96

6.96

6.96

2101102

事业单位医疗

4.99

4.99

4.99

221

住房保障支出

93.67

93.67

93.67

22102

住房改革支出

93.67

93.67

93.67

2210201

住房公积金

32.47

32.47

32.47

2210202

提租补贴

61.20

61.20

61.20


公开06表

部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位:万元


部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合 计

335.01

311.50

23.51

301

工资福利支出

311.50

311.50

30101

基本工资

62.85

62.85

30102

津贴补贴

133.58

133.58

30103

奖金

5.24

5.24

30107

绩效工资

13.78

13.78

30107

绩效工资

13.78

13.78

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.70

23.70

30109

职业年金缴费

11.85

11.85

30110

职工基本医疗保险费

11.95

11.95

30112

其他社会保障缴费

0.60

0.60

30113

住房公积金

32.47

32.47

30114

医疗费

0.72

0.72

30199

其他工资福利支出

14.76

14.76

302

商品和服务支出

23.51

23.51

30201

办公费

1.56

1.56

30216

培训费

0.50

0.50

30217

公务接待费

0.30

0.30

30228

工会经费

5.96

5.96


公开06表

部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位:万元


部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30229

福利费

5.02

5.02

30239

其他交通费用

8.19

8.19

30299

其他商品和服务支出

1.98

1.98


公开07表

部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局

一般公共预算支出表

单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

340.01

335.01

311.50

23.51

5.00

206

科学技术支出

203.84

198.84

175.33

23.51

5.00

20601

科学技术管理事务

120.47

120.47

104.08

16.39

2060101

行政运行

120.47

120.47

104.08

16.39

2060199

其他科学技术管理事务

5.00

5.00

20605

科技条件与服务

78.37

78.37

71.25

7.12

2060501

机构运行

78.37

78.37

71.25

7.12

208

社会保障和就业支出

35.55

35.55

35.55

20805

行政事业单位养老支出

35.55

35.55

35.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.70

23.70

23.70

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.85

11.85

11.85

210

卫生健康支出

11.95

11.95

11.95

21011

行政事业单位医疗

11.95

11.95

11.95

2101101

行政单位医疗

6.96

6.96

6.96

2101102

事业单位医疗

4.99

4.99

4.99

221

住房保障支出

93.67

93.67

93.67

22102

住房改革支出

93.67

93.67

93.67

2210201

住房公积金

32.47

32.47

32.47

2210202

提租补贴

61.20

61.20

61.20


公开08表

部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局

一般公共预算基本支出表

单位:万元


部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合 计

335.01

311.50

23.51

301

工资福利支出

311.50

311.50

30101

基本工资

62.85

62.85

30102

津贴补贴

133.58

133.58

30103

奖金

5.24

5.24

30107

绩效工资

13.78

13.78

30107

绩效工资

13.78

13.78

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.70

23.70

30109

职业年金缴费

11.85

11.85

30110

职工基本医疗保险费

11.95

11.95

30112

其他社会保障缴费

0.60

0.60

30113

住房公积金

32.47

32.47

30114

医疗费

0.72

0.72

30199

其他工资福利支出

14.76

14.76

302

商品和服务支出

23.51

23.51

30201

办公费

1.56

1.56

30216

培训费

0.50

0.50

30217

公务接待费

0.30

0.30

30228

工会经费

5.96

5.96

30229

福利费

5.02

5.02

30239

其他交通费用

8.19

8.19


公开08表

部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局

一般公共预算基本支出表

单位:万元


部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30299

其他商品和服务支出

1.98

1.98


公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表


部门/单位:宿迁市宿城区科学技术局 单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0.30

0.30

3.00


公开10表

部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局

政府性基金预算支出表

单位:万元


科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

无此项预算,故公开空表。


公开11表

部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元


科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

16.39

30201

办公费

0.80

30216

培训费

0.50

30217

公务接待费

0.30

30228

工会经费

2.98

30229

福利费

2.64

30239

其他交通费用

8.19

30299

其他商品和服务支出

0.98

注:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费

、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


公开12表

政府采购支出表


部门/单位:宿迁市宿城区科学技术局 单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

无此项预算,故公开空表。


第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区科学技术局2021年度收入、支出预算总计340.01万元,与上年相比收、支预算总计各增加2.07万元,增长0.61%。其中:

(一)收入预算总计340.01万元。包括: 1.本年收入合计340.01万元。

(1)一般公共预算拨款收入340.01万元,与上年相比增 2.07万元,增长0.61%。主要原因是减少科技项目管理经费。

(2)政府性基金预算拨款收入0.00万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0.00万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0.00万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0.00万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0.00万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0.00万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0.00万元,与上年预算数相同。  2.上年结转结余为0.00万元,与上年预算数相同。

(二)支出预算总计340.01万元。包括: 1.本年支出合计340.01万元。

(1)科学技术(类支出198.84万元,主要用于为保障机


构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出, 及为完成特定工作任务所发生的支出。与上年相比减少20.46元,减少9.33%。主要原因是减少科技项目管理经费。

(2)社会保障和就业(类)支出35.55万元,主要用于机 关事业单位人员基本养老保险、职业年金等保险支出。与上年相比增加0.45万元,增长1.28%。主要原因是保险基数调整。

(3)卫生健康(类)支出11.95万元,主要用于机关事业单位人员医疗保险、工伤、生育及大病救助金保险支出。与上年相比增加0.28万元,增长2.40%。主要原因是保险基数调整。

(4)住房保障(类)支出93.67万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金及提租补贴。与上年相比增加21.80万元, 增长30.33%。主要原因是房补比例提高。

2.年终结转结余为0.00万元,主要原因是与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

宿迁市宿城区科学技术局2021年收入预算合计203.84万元,包括本年收入203.84万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入203.84万元,占100.00%; 本年政府性基金预算收入0万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.00%; 本年财政专户管理资金0万元,占0.00%;

本年事业收入0万元,占0.00%;


本年事业单位经营收入0万元,占0.00%; 本年上级补助收入0万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.00%; 本年其他收入0万元,占0.00%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.00%; 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.00%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.00%; 上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.00%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.00%;

三、支出预算情况说明

宿迁市宿城区科学技术局2021年支出预算合计340.01万元,其中:

基本支出335.01万元,占98.53%;


项目支出5.00万元,占1.47%;

事业单位经营支出0万元,占0.00%; 上缴上级支出0万元,占0.00%;

对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市宿城区科学技术局2021年度财政拨款收、支总预算340.01万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2.07万元,增长0.61%。主要原因是人员保险基数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市宿城区科学技术局2021年财政拨款预算支出340.01 万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出 增加2.07万元,增长0.61%。主要原因是人员保险基数增加。


其中:

(一)科学技术(类)

1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出120.47万 元,与上年相比增加2.84万元,增长2.41%。主要原因是人员保险基数增加。

2.科学技术管理事务(款其他科学技术管理事务支出(项 支出5.00万元,与上年相比减少20.00万元,减少80.00%。主要原因是减少科技项目管理经费。

3.科技条件与服务(款)机构运行(项)支出78.37万元, 与上年相比增加78.37万元,因上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是人员保险基数增加。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位养老支出款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项支出23.70万元,与上年相比增加23.70万元, 因上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是人员保险基数增加。

2.行政事业单位养老支出款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出11.85万元,与上年相比增加11.85万元,因 上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是人员保险基数增加。

(三)卫生健康(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6.96 万元,与上年相比增加6.96万元,因上年无此项预算,故不计


算百分比。主要原因是人员保险基数增加。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出4.99 万元,与上年相比增加4.99万元,因上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是人员保险基数增加。

(四)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出32.47万元, 与上年相比增加32.47万元,因上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是人员保险基数增加。

2.住房改革支出(款提租补贴(项支出61.20万元,与上年相比增加61.20万元,因上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是人员保险基数增加及房补比例提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区科学技术局2021年度财政拨款基本支出预算335.01万元,其中:

(一)人员经费311.50万元。主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二)公用经费23.51万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区科学技术局2021年度一般公共预算财政


拨款支出预算340.01万元,与上年相比增加2.07万元,增长0.61%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市宿城区科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款 基本支出预算335.01万元,其中:

(一)人员经费311.50万元。主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二)公用经费23.51万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预 算情况说明

宿迁市宿城区科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元, 占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.30万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境费预算支出0.00万元,与上年预算相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0.00万元,与上年预算相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0.00万元,与上年预算


相同。

3.公务接待费预算支出0.30万元,比上年预算减少2万元,主要原因为减少科技项目管理经费。

宿迁市宿城区科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排 的会议费预算支出0.00万元,与上年预算相同。

宿迁市宿城区科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排 的培训费预算支出3.00万元,比上年预算减少0.5万元,主要原 因为减少科技项目管理经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市宿城区科学技术局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出16.39 万元,与上年相比减少4.65万元,减少22.10%。主要原因是减 少物业费和水电费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.00万元,其中:拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元(含)以上的通用设备0台(套),单价50万元


(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门单位整体支出£纳入R未纳入)绩效 目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0.00%。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外 的收入,包括事业收入不含教育收费、上级补助收入、附 属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入包含债务收 入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国(费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经 费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。



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