目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2021年度部门主要工作任务及目标第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表二、收入总表三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目) 七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明第四部分 名词解释
一、主要职能
第一部分 部门概况
1、组织宣传制定和实施全区科技发展战略,推动全区 科技创新体制建设。
2、组织制定全区科技计划、规划;会同财政部门管理 本级 科技三项费用、科学事业费、科技发展基金等;负责全区科技统计监测工作。
3、组织实施全区科技计划项目、科技成果推广计划。 负责 高新技术企业、高新技术产品申报和高新技术开发♘ 区建设的业务指导工作。
4、归口管理全区重点科技成果的推广和技术市场管理 工作。负责全区专利管理和依法开展知识产权保护工作。
5、参与制定全区自然科学与工程技术人员队伍的发展 规划、计划与政策。
6、负责指导科技第三产业的发展、归口管理软科学研 究、科技信息、科技咨询、国际技术合作交流和民营科技等工作。
7、指导、协调区各部门和乡镇科技管理工作。
8、承办区政府交办的其它事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、 综合发展科、高新技术科。本部门下属单位包括:宿迁市宿城区生产力促进中心。
2. 从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家 ,具体包括:宿迁市宿城区科学技术局本级和宿迁市宿城区生产力促进中心。
三、2021 年部门主要工作任务及目标
2021 年,全区科技工作将全面围绕产业宿城,创新宿城建设要求,建立以企业为主体、政府引导、市场化运作、产学研相结合的自主创新体系。将科技进步、技术创新和社会经济发展紧密结合起来,以创新支撑引领经济结构优化升 级,充分发挥科技对经济社会发展的引领和支撑作用,加快科技成果转化步伐。
1、提升研发投入占比
一是推动现有研发机构提档升级,引导企业与高校院所合 作,引进高层次人才,建立研究生工作站,申报各级重点实验室、工程(技术)研究中心,并积极争取重大科技基础设施落户我区,引导企业加大研发投入。二是加大对市级以上各类科技项目争取力度,带动企业加大研发投入,力争全年全社会研发投入占 GDP 比重达到 2.15%以上,为全区科技创新提供支撑。三是落实科技创新券优惠政策,以创新券的兑现使用,撬动企业研发投入,提升企业创新能力。
2、加快高新技术产业发展
深入落实创新驱动发展战略,组织实施高新技术培育计划,围绕区域产业特色,加大高新技术企业、国家科技型中小企业培育力度,逐步集聚高新技术产业优势,使高新技术产业成为区域经济的一大亮点。一方面继续培育壮大优势企业,对现有重点科技型企业继续在项目申报、产品开发、成
果鉴定方面给予优先扶持,促其做大做强;另一方面积极发掘新兴企业,招引一批高技术、高成长性企业入驻宿城,内培外引,提升我区科技企业整体实力。
3、扩大科技交流与合作
以组织开展产学研对接活动为载体,不断开拓深化产学研合作的新领域、新途径、新方式,大力提高产学研的组织程度和合作层次,努力实现校企对接,畅通科技成果转化渠道, 提高科技对经济发展的支撑作用。以省内高校和科研单位为主阵地,充分利用江苏省高校和科研单位众多的科技优势为企业引才、引智、引技牵线搭桥,建立企业与科研院所、高等院校的稳定联系,促进产学研联合体的建立,力争更多的科技成果来我区转化。积极参加科技系统举办的高新技术展示会、科技成果和人才洽谈会等技术交流活动,有针对性地组织技术引进和技术对接。2020 年建立稳定产学研合作关系 10 个以上,实施产学研合作项目 45 个。
4、开展科技项目培育申报
深入落实“三进三帮”工作,加大企业帮扶力度,继续组织开展“包企到人”服务活动,全年帮助企业培育开发科技项目 50 个以上,申报省、市项目 30 个以上。围绕区委、区政府确定重点发展的纺织服装、绿色建材、智能电网、设施♘艺产业目标任务,选择 5 家左右龙头和科技型企业培育、申报省级重大科技成果转化资金项目,主动开展入企帮办、全程跟踪服务,加强与省市科技部门沟通协调,推动我区特色和支柱产业快速发展。
5、提升企业科技创新能力
进一步突出企业技术创新主体地位,将现有科技资源向企业科技创新倾斜,鼓励企业开展创新活动,提升自主创新能力。一方面充分挖掘潜力,在新产品开发和新技术、新工艺应用上下功夫,努力提升高新技术产品的数量和档次;另一方面积极借助外力,寻找技术依托单位,并在引进新成果、新技术的基础上进行消化吸收和再创新。加大对企业研发机构的培育和扶持,对基础较好、符合上级规定的企业技术开发机构,积极帮助申报认定工程技术中心,提升吸收、消化和自主创新能力。2021 年,新增市级以上研发机构 10 家以上,规模以上工业企业研发机构建有率 60%以上。
第二部分 宿迁市宿城区科学技术局2021年度部门预算表
公开01表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局
收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
340.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
198.84 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35.55 |
九、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
11.95 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十八、住房保障支出 |
93.67 |
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 |
340.01 |
本年支出合计 |
340.01 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
340.01 |
支 出 总 计 |
340.01 |
公开02表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局
收入总表
单位:万元
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国 有 资 算本经 营 预 |
财 政 专 金户管 理 资 |
事业收入 |
事 业 单 入位经 营 收 |
上级补助收入 |
附 属 单 入位上 缴 收 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国 有 资 算本经 营 预 |
财 政 专 金户管 理 资 |
单位资金 |
|||
合计 |
203.84 |
203.84 |
203.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
203.84 |
203.84 |
203.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
125.47 |
120.47 |
120.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
120.47 |
120.47 |
120.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
78.37 |
78.37 |
78.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060501 |
机构运行 |
78.37 |
78.37 |
78.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局
支出总表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
合 计 |
340.01 |
335.01 |
5.00 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
203.84 |
198.84 |
5.00 |
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
120.47 |
120.47 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
120.47 |
120.47 |
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
78.37 |
78.37 |
|
|
|
|
2060501 |
机构运行 |
78.37 |
78.37 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.55 |
35.55 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.55 |
35.55 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.70 |
23.70 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.95 |
11.95 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.67 |
93.67 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.67 |
93.67 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.47 |
32.47 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
61.20 |
61.20 |
|
|
|
|
公开04表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
340.01 |
一、本年支出 |
340.01 |
(一)一般公共预算拨款 |
340.01 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
198.84 |
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
35.55 |
|
|
(九)卫生健康支出 |
11.95 |
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
93.67 |
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
340.01 |
支 出 总 计 |
340.01 |
公开05表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局
财政拨款支出表(功能科目)
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合 计 |
340.01 |
335.01 |
311.50 |
23.51 |
5.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
203.84 |
198.84 |
175.33 |
23.51 |
5.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
120.47 |
120.47 |
104.08 |
16.39 |
|
2060101 |
行政运行 |
120.47 |
120.47 |
104.08 |
16.39 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
20605 |
科技条件与服务 |
78.37 |
78.37 |
71.25 |
7.12 |
|
2060501 |
机构运行 |
78.37 |
78.37 |
71.25 |
7.12 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.55 |
35.55 |
35.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.55 |
35.55 |
35.55 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.70 |
23.70 |
23.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.85 |
11.85 |
11.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.95 |
11.95 |
11.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.95 |
11.95 |
11.95 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.99 |
4.99 |
4.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.67 |
93.67 |
93.67 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.67 |
93.67 |
93.67 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.47 |
32.47 |
32.47 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
61.20 |
61.20 |
61.20 |
|
|
公开06表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合 计 |
335.01 |
311.50 |
23.51 |
|
301 |
工资福利支出 |
311.50 |
311.50 |
|
30101 |
基本工资 |
62.85 |
62.85 |
|
30102 |
津贴补贴 |
133.58 |
133.58 |
|
30103 |
奖金 |
5.24 |
5.24 |
|
30107 |
绩效工资 |
13.78 |
13.78 |
|
30107 |
绩效工资 |
13.78 |
13.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.70 |
23.70 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.85 |
11.85 |
|
30110 |
职工基本医疗保险费 |
11.95 |
11.95 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.60 |
0.60 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.47 |
32.47 |
|
30114 |
医疗费 |
0.72 |
0.72 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.76 |
14.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
23.51 |
|
23.51 |
30201 |
办公费 |
1.56 |
|
1.56 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
30228 |
工会经费 |
5.96 |
|
5.96 |
公开06表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
30229 |
福利费 |
5.02 |
|
5.02 |
30239 |
其他交通费用 |
8.19 |
|
8.19 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.98 |
|
1.98 |
公开07表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合 计 |
340.01 |
335.01 |
311.50 |
23.51 |
5.00 |
206 |
科学技术支出 |
203.84 |
198.84 |
175.33 |
23.51 |
5.00 |
20601 |
科学技术管理事务 |
120.47 |
120.47 |
104.08 |
16.39 |
|
2060101 |
行政运行 |
120.47 |
120.47 |
104.08 |
16.39 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
20605 |
科技条件与服务 |
78.37 |
78.37 |
71.25 |
7.12 |
|
2060501 |
机构运行 |
78.37 |
78.37 |
71.25 |
7.12 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.55 |
35.55 |
35.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.55 |
35.55 |
35.55 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.70 |
23.70 |
23.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.85 |
11.85 |
11.85 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.95 |
11.95 |
11.95 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.95 |
11.95 |
11.95 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.99 |
4.99 |
4.99 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.67 |
93.67 |
93.67 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.67 |
93.67 |
93.67 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.47 |
32.47 |
32.47 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
61.20 |
61.20 |
61.20 |
|
|
公开08表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局
一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
335.01 |
311.50 |
23.51 |
301 |
工资福利支出 |
311.50 |
311.50 |
|
30101 |
基本工资 |
62.85 |
62.85 |
|
30102 |
津贴补贴 |
133.58 |
133.58 |
|
30103 |
奖金 |
5.24 |
5.24 |
|
30107 |
绩效工资 |
13.78 |
13.78 |
|
30107 |
绩效工资 |
13.78 |
13.78 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.70 |
23.70 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.85 |
11.85 |
|
30110 |
职工基本医疗保险费 |
11.95 |
11.95 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.60 |
0.60 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.47 |
32.47 |
|
30114 |
医疗费 |
0.72 |
0.72 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.76 |
14.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
23.51 |
|
23.51 |
30201 |
办公费 |
1.56 |
|
1.56 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
30228 |
工会经费 |
5.96 |
|
5.96 |
30229 |
福利费 |
5.02 |
|
5.02 |
30239 |
其他交通费用 |
8.19 |
|
8.19 |
公开08表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局
一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.98 |
|
1.98 |
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局 单位:万元
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
0.30 |
|
|
|
|
0.30 |
|
3.00 |
公开10表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
|
|
|
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无此项预算,故公开空表。
公开11表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
合计 |
16.39 |
|
30201 |
办公费 |
0.80 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
30228 |
工会经费 |
2.98 |
30229 |
福利费 |
2.64 |
30239 |
其他交通费用 |
8.19 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.98 |
注:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费
、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表
政府采购支出表
部门/单位: 宿迁市宿城区科学技术局 单位:万元
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
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无此项预算,故公开空表。
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
宿迁市宿城区科学技术局2021年度收入、支出预算总计340.01万元,与上年相比收、支预算总计各增加2.07万元,增长0.61%。其中:
(一)收入预算总计340.01万元。包括: 1.本年收入合计340.01万元。
(1) 一般公共预算拨款收入340.01万元,与上年相比增加 2.07万元,增长0.61%。主要原因是减少科技项目管理经费。
(2) 政府性基金预算拨款收入0.00万元,与上年预算数相同。
(3) 国有资本经营预算拨款收入0.00万元,与上年预算数相同。
(4) 财政专户管理资金收入0.00万元,与上年预算数相同。
(5) 事业收入0.00万元,与上年预算数相同。
(6) 事业单位经营收入0.00万元,与上年预算数相同。
(7) 上级补助收入0.00万元,与上年预算数相同。
(8) 附属单位上缴收入0.00万元,与上年预算数相同。
(9) 其他收入0.00万元,与上年预算数相同。 2.上年结转结余为0.00万元,与上年预算数相同。
(二)支出预算总计340.01万元。包括: 1.本年支出合计340.01万元。
(1) 科学技术(类)支出198.84万元,主要用于为保障机
构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出, 以及为完成特定工作任务所发生的支出。与上年相比减少20.46万元,减少9.33%。主要原因是减少科技项目管理经费。
(2) 社会保障和就业(类)支出35.55万元,主要用于机 关事业单位人员基本养老保险、职业年金等保险支出。与上年相比增加0.45万元,增长1.28%。主要原因是保险基数调整。
(3) 卫生健康(类)支出11.95万元,主要用于机关事业单位人员医疗保险、工伤、生育及大病救助金保险支出。与上年相比增加0.28万元,增长2.40%。主要原因是保险基数调整。
(4) 住房保障(类)支出93.67万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金及提租补贴。与上年相比增加21.80万元, 增长30.33%。主要原因是房补比例提高。
2.年终结转结余为0.00万元,主要原因是与上年相比无变化。
二、收入预算情况说明
宿迁市宿城区科学技术局2021年收入预算合计203.84万元,包括本年收入203.84万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入203.84万元,占100.00%; 本年政府性基金预算收入0万元,占0.00%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0.00%; 本年财政专户管理资金0万元,占0.00%;
本年事业收入0万元,占0.00%;
本年事业单位经营收入0万元,占0.00%; 本年上级补助收入0万元,占0.00%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0.00%; 本年其他收入0万元,占0.00%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.00%; 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.00%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.00%; 上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.00%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0.00%;
三、支出预算情况说明
宿迁市宿城区科学技术局2021年支出预算合计340.01万元,其中:
基本支出335.01万元,占98.53%;
项目支出5.00万元,占1.47%;
事业单位经营支出0万元,占0.00%; 上缴上级支出0万元,占0.00%;
对附属单位补助支出0万元,占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宿迁市宿城区科学技术局2021年度财政拨款收、支总预算340.01万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2.07万元,增长0.61%。主要原因是人员保险基数增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
宿迁市宿城区科学技术局2021年财政拨款预算支出340.01 万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比,财政拨款支出 增加2.07万元,增长0.61%。主要原因是人员保险基数增加。
其中:
(一)科学技术(类)
1. 科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出120.47万 元,与上年相比增加2.84万元,增长2.41%。主要原因是人员保险基数增加。
2. 科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项) 支出5.00万元,与上年相比减少20.00万元,减少80.00%。主要原因是减少科技项目管理经费。
3. 科技条件与服务(款)机构运行(项)支出78.37万元, 与上年相比增加78.37万元,因上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是人员保险基数增加。
(二)社会保障和就业(类)
1. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出23.70万元,与上年相比增加23.70万元, 因上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是人员保险基数增加。
2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出11.85万元,与上年相比增加11.85万元,因 上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是人员保险基数增加。
(三)卫生健康(类)
1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6.96 万元,与上年相比增加6.96万元,因上年无此项预算,故不计
算百分比。主要原因是人员保险基数增加。
2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出4.99 万元,与上年相比增加4.99万元,因上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是人员保险基数增加。
(四)住房保障(类)
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出32.47万元, 与上年相比增加32.47万元,因上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是人员保险基数增加。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出61.20万元,与上年相比增加61.20万元,因上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是人员保险基数增加及房补比例提高。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
宿迁市宿城区科学技术局2021年度财政拨款基本支出预算335.01万元,其中:
(一)人员经费311.50万元。主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
(二)公用经费23.51万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
宿迁市宿城区科学技术局2021年度一般公共预算财政
拨款支出预算340.01万元,与上年相比增加2.07万元,增长0.61%。主要原因是人员经费增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
宿迁市宿城区科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款 基本支出预算335.01万元,其中:
(一)人员经费311.50万元。主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
(二)公用经费23.51万元。主要包括:办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预 算情况说明
宿迁市宿城区科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元, 占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.30万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费预算支出0.00万元,与上年预算相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中:
(1) 公务用车购置预算支出0.00万元,与上年预算相同。
(2) 公务用车运行维护费预算支出0.00万元,与上年预算
相同。
3. 公务接待费预算支出0.30万元,比上年预算减少2万元,主要原因为减少科技项目管理经费。
宿迁市宿城区科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排 的会议费预算支出0.00万元,与上年预算相同。
宿迁市宿城区科学技术局2021年度一般公共预算拨款安排 的培训费预算支出3.00万元,比上年预算减少0.5万元,主要原 因为减少科技项目管理经费。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
宿迁市宿城区科学技术局2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出16.39 万元,与上年相比减少4.65万元,减少22.10%。主要原因是减 少物业费和水电费。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额0.00万元,其中:拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元(含)以上的通用设备0台(套),单价50万元
(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度,本部门单位整体支出(£纳入R未纳入)绩效 目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0.00%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外 的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附 属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收 入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经 费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。