宿城区古城街道办事处

政府信息公开

名称 2023年度宿迁市宿城区古城街道办事处(机关)单位决算公开
索引号 016180405/2024-00052 分类 财政信息   财政    其他
发布机构 宿城区古城街道办事处 公开日期 2024-11-02
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2023年度宿迁市宿城区古城街道办事处(机关)单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、做好辖区内居委会的工作,支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设,后上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项生育指标任务。

(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公目录兵役工作。

(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括党政办公室(综合指挥调度中心)、党群工作局(党建工作办公室、纪工委办公室)、政法和社会治理工作局、经济发展局、生态环境局(安全生产监督管理办公室)、民生事务局(退役军人服务站)、便民服务中心。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

今年以来,古城街道党工委、办事处在区委、区政府的坚强领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实区委、区政府的各项决策部署,围绕“主城商贸核心区和‘四个古城’建设”,主动作为、开拓创新、锐意进取、创先争优,在经济发展、社会治理、项目建设、民生保障等重点工作上取得了新突破、新成效,高质量完成了年初确定的各项目标任务。

(一)扛起提高中心城区首位度建设使命担当

街道紧紧围绕“坚定战略定力和发展定力”的总基调,以主城商贸核心区建设为中心,全体党员干部凝心聚力、勇毅前行,真正做到干实事、谋实招、求实效,用“铁肩膀”挑起“重担子”。一是经济指标稳中有进。一年来,街道经济社会发展保持稳中有进、稳中向好的良好态势。2023年完成一般公共预算收入1.4235亿元,全区贡献率第一。限上社会消费品零售总额完成22.1亿元,同比增长2.6%;完成涉及GDP核算规上服务业营收39.39亿元,同比增长16.3%;完成贸易企业入库10家,建筑业企业入库3家,服务业企业7家,货物贸易实际完成785万美元。二是三产服务业多点发力。水韵城锦江都城酒店全面进场装修、京东居家苏北旗舰店建成营业;苏商大厦洲际酒店已完成装修图审;霸王举鼎居然mall项目即将完成设计图审开展施工招标。招商引资成效凸显。三是招商实绩有新突破。从年初就对指标任务进行分组分解,成立招商工作领导小组,切实保障招商压力传导到位,营造人人抓招商的良好氛围。新签约江苏物物互联、江苏铭洋天服饰等2个亿元以上工业项目,同开发区联合引进的超10亿元工业大项目联动U谷,目前拟通过竣工验收。

(二)全力打造现代化建设试点特色样本

街道以“多彩古城、宜居古城”建设为总抓手,开展“最干净最文明街道”专项整治提升活动,以开局就是决战的干劲抓扬尘,以起步就是冲刺的拼劲抓油烟,深入开展各类污染防治、基础设施建设提品工作。一是狠抓污染防治。1-8月份PM2.5指数标准值为34μg/m³,古城街道为33.8μg/m³,全区排名第一,是唯一一家达标单位;第三季度PM2.5年均浓度、空气质量优良天数比率全区均排名第二。二是全力助推城市品质提升。根据市、区城市公共空间治理工作的总体部署,先后实施楚街特色街区整治提升、新园三期老旧小区提升改造、新世纪花园小区补短板、金色水岸道路改造等工程,坚持以解决问题为导向,彻底解决了一批困扰居民已久的出行难、停车难、排水难问题。三是保净地交付和燃气安全隐患“零容忍”。年内已完成师范附小地块、新苑小区地块共9户征收扫尾任务,均实现净地交付。切实做好燃气瓶安全隐患排查工作,对小区车库、储藏室违规使用燃气“零容忍”。今年累计开展专项排查整治4次,查处违规使用燃气瓶用户88户,目前已全部清理完毕。

(三)大力提升为民服务惠民实事内涵品质

今年以来,古城街道始终把群众满意作为最高标准,真正用街居干部的“辛苦指数”换取辖区群众的“幸福指数”。一是兜牢民生底线。1-11月份,完成低保户动态更新管理17户31人,共发放低保金46.96万元。在正在开展的2024年医疗保险征缴工作,总任务24510人,目前已完成50%;城乡居民养老保险参保总数1610人,已续保1320人,办理待遇领取106人。二是做好失业、退役军人等群体服务工作。密切关注就业、创业等居民聚焦的“钱袋子”保障工作,已帮助81名就业困难人员申请到灵活就业补贴,10名居民成功领取初创补贴,调解欠薪转办单和12345网络平台单111件,调解率99%。持续关心关注退役军人群体,建设“兵缘阁”服务基地,开展退役军人志愿服务活动6场300人次。三是确保民生实事项目落地见效。建成中心城区首家综合养老服务中心,总面积超1200平方米,配备康复护理、综合服务、休闲活动和日间照料4个功能区,为下辖5个社区党委,7445名60岁以上老年群体提供贴心服务。

(四)压实网格治理筑牢安全稳定发展环境

街道社区网格为依托,不断吸纳各类资源,积极打造多方联动、协同共治的基层社会治理新格局,不断推动基层“小网格”撬动社会“大治理”,为街道经济社会营造安全平稳的发展环境。一是积极做好网格化服务管理工作。公开招录15名专职网格员,进一步充实了专职人员队伍;优化调整了网格员考核办法和管理规定,制定社区网格化工作考核办法,以严格考核兑现倒逼管理服务水平提升,开展入户排查“大走访”、事件处置“大联动”行动,网格事件上报处置完结1328件。二是积极开展平安建设工作。构建工作推进联动、突出问题联治、难点重点联办、矛盾纠纷联调等运行机制,常态化开展平安建设、反诈骗、反邪教、防范非法集资宣传,提升居民防范意识;联合卫健中心加强严重精神障碍患者排查管理,共落实监护补助209户6.26万元,减少应急突发风险隐患;积极培育“法律明白人”队伍,实施普法进社区、进校园、进企业等系列活动60余场,通过建设法律援助工作站、网上咨询、“法润民生”微信群、手机APP等多种途径,实现公共法律服务与居民的无缝对接,全面推进法治政府建设和居民普法取得成效。三是认真落实信访包案化解工作。累计接待、处理群众来访35批90余人次,各种非访事件得到及时妥善处置,把不良影响降到了最低。成功化解了陈某华、中央城市花园10号楼办证等信访积案,有效维护了社会稳定大局。

二、特色两点工作

(一)改革创新促发展

街道锚定“打造主城商贸核心区”目标定位,在工作中始终坚持以解决问题与为民服务为导向,推进改革创新项目落地见效,在三季度预考核中,“四化同步”集成改革指标位列全区第一。一是做活低效空间再利用。围绕“向存量空间要效益”工作思路,着力破解中心城区“建程度高、可用空间少”发展困境,全面推进城市低效空间再利用工程,目前已完成盘活低效空间25.5万㎡,增加地方税收超5000万元,提升限上贸易额8000万元,带动就业1300余人,相关经验做法获区委主要领导批示在全区推广。二是聚力繁荣古黄河滨水商业带商圈。通过优化布局,打造古黄河滨水商业带区域性夜经济集聚地、霸王举鼎生产服务型商贸中心,先后引进月星家居、锦江都城、居然MALL等多加知名商业品牌,古黄河滨水商业带获全区首个“省级现代服务业高质量发展集聚示范区”荣誉,西湖路商圈三季度实现营收64.85亿元。三是持续推进公共空间治理工程。对楚街特色街区风貌进行全面整治提升。前期通过召开座谈会、开通治理热线等收集市民意见建议210条,将群众反映最多的痛点、堵点纳入改造计划,系统性一揽子解决了街区设施破损、配套不完善、秩序混乱等问题,规整凌乱管线、铺设沥青路面、改造停车位、疏通雨污管网等,从空中、路面、地下全方位、立体化提升楚街“夜经济”经营、服务环境,得到经营商户和辖区消费群体的一致认可。

(二)城市经济谱新篇

以“提速”“拼抢”姿态主动作为,为促进全区城市经济繁荣发展勇挑重担、多做贡献。一是建设数字人民币应用示范点。选取古黄河滨水带核心商圈区域,全力推进金鹰商圈、宝龙商圈、楚街、西楚农贸市场等小额高频应用场景建设。截止11月底,四大商业体的数字人民币开通率已全部超过90%。二是开展清街扫楼、协同治税工作。专班从年初开展第二轮“清街扫楼、协同治税”行动,对街道辖区内的商务楼宇、零售市场、商贸市场及重点街区进行集中排查,同时对重点企业、欠税企业等进行走访督导,推动涉税信息转化为税收价值,进一步摸清了古城辖区各经营单位底数,确保辖区税源管理的规范性、完整性。1-11月共走访欠税企业725家,追缴税款259.78万元,维护沟通拟注册地迁出企业12批共45家,协助宿迁瀚联新型建材有限公司、宿迁耀泰新型建材有限公司等9家企业注册地落户在古城辖区。今年古城酒店收入预算执行情况及税费协同共治的目标考核全区排名均为第一名。三是经济指标调度工作。成立产业突破专班,定期分析研究辖区经济发展相关指标数据,查找薄弱环节,全力抓好主要经济指标的统筹调度,在规上企业入库、产活单位转化、指标研判分析等方面精准发力,开展社区专职经济副主任业务培训,紧盯“两转两促”工作,加大“产转法”“个转企”攻坚力度。

第二部分

宿迁市宿城区古城街道办事处(机关)

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 金额单位:万元

收入 支出

项目 决算数 按功能分类 决算数

一、一般公共预算财政拨款收入 1,512.14 一、一般公共服务支出 791.81

二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 2.99

四、上级补助收入 四、公共安全支出 35.89

五、事业收入 五、教育支出 0.25

六、经营收入 六、科学技术支出 201.30

七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 0.40

八、其他收入 八、社会保障和就业支出 82.23

九、卫生健康支出 28.61

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出 82.19

十二、农林水支出 92.01

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出 37.92

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 156.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计 1,512.14 本年支出合计 1,512.14

使用非财政拨款结余 结余分配

年初结转和结余 年末结转和结余

总计 1,512.14 总计 1,512.14

注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 金额单位:万元

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 财政专户管理教育收费 事业收入(不含专户管理教育收费) 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

功能分类

科目编码 科目名称

合计 1,512.14 1,512.14

201 一般公共服务支出 791.81 791.81

20101   人大事务 1.47 1.47

2010101     行政运行 0.30 0.30

2010107     人大代表履职能力提升 0.84 0.84

2010108     代表工作 0.33 0.33

20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 758.80 758.80

2010301     行政运行 742.60 742.60

2010308     信访事务 16.20 16.20

20105   统计信息事务 0.86 0.86

2010501     行政运行 0.86 0.86

20111   纪检监察事务 1.97 1.97

2011101     行政运行 1.97 1.97

20113   商贸事务 3.33 3.33

2011308     招商引资 3.33 3.33

20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 4.53 4.53

2013101     行政运行 4.53 4.53

20132   组织事务 16.55 16.55

2013299     其他组织事务支出 16.55 16.55

20134   统战事务 4.30 4.30

2013401     行政运行 4.30 4.30

203 国防支出 2.99 2.99

20306   国防动员 2.99 2.99

2030607     民兵 2.99 2.99

204 公共安全支出 35.89 35.89

20406   司法 31.88 31.88

2040699     其他司法支出 31.88 31.88

20499   其他公共安全支出 4.01 4.01

2049999     其他公共安全支出 4.01 4.01

205 教育支出 0.25 0.25

20502   普通教育 0.25 0.25

2050202     小学教育 0.25 0.25

206 科学技术支出 201.30 201.30

20699   其他科学技术支出 201.30 201.30

2069999     其他科学技术支出 201.30 201.30

207 文化旅游体育与传媒支出 0.40 0.40

20701   文化和旅游 0.40 0.40

2070108     文化活动 0.40 0.40

208 社会保障和就业支出 82.23 82.23

20802   民政管理事务 0.90 0.90

2080299     其他民政管理事务支出 0.90 0.90

20805   行政事业单位养老支出 78.93 78.93

2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.62 52.62

2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 26.31 26.31

20811   残疾人事业 2.40 2.40

2081199     其他残疾人事业支出 2.40 2.40

210 卫生健康支出 28.61 28.61

21004   公共卫生 2.30 2.30

2100409     重大公共卫生服务 2.30 2.30

21011   行政事业单位医疗 26.31 26.31

2101101     行政单位医疗 26.31 26.31

212 城乡社区支出 82.19 82.19

21201   城乡社区管理事务 82.19 82.19

2120199     其他城乡社区管理事务支出 82.19 82.19

213 农林水支出 92.01 92.01

21307   农村综合改革 92.01 92.01

2130705     对村民委员会和村党支部的补助 92.01 92.01

216 商业服务业等支出 37.92 37.92

21606   涉外发展服务支出 37.92 37.92

2160699     其他涉外发展服务支出 37.92 37.92

221 住房保障支出 156.53 156.53

22102   住房改革支出 156.53 156.53

2210201     住房公积金 54.82 54.82

2210202     提租补贴 101.71 101.71

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 金额单位:万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

功能分类

科目编码 科目名称

合计 1,512.14 1,108.60 403.54

201 一般公共服务支出 791.81 754.57 37.25

20101   人大事务 1.47 0.30 1.17

2010101     行政运行 0.30 0.30

2010107     人大代表履职能力提升 0.84 0.84

2010108     代表工作 0.33 0.33

20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 758.80 742.60 16.20

2010301     行政运行 742.60 742.60

2010308     信访事务 16.20 16.20

20105   统计信息事务 0.86 0.86

2010501     行政运行 0.86 0.86

20111   纪检监察事务 1.97 1.97

2011101     行政运行 1.97 1.97

20113   商贸事务 3.33 3.33

2011308     招商引资 3.33 3.33

20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 4.53 4.53

2013101     行政运行 4.53 4.53

20132   组织事务 16.55 16.55

2013299     其他组织事务支出 16.55 16.55

20134   统战事务 4.30 4.30

2013401     行政运行 4.30 4.30

203 国防支出 2.99 2.99

20306   国防动员 2.99 2.99

2030607     民兵 2.99 2.99

204 公共安全支出 35.89 35.89

20406   司法 31.88 31.88

2040699     其他司法支出 31.88 31.88

20499   其他公共安全支出 4.01 4.01

2049999     其他公共安全支出 4.01 4.01

205 教育支出 0.25 0.25

20502   普通教育 0.25 0.25

2050202     小学教育 0.25 0.25

206 科学技术支出 201.30 201.30

20699   其他科学技术支出 201.30 201.30

2069999     其他科学技术支出 201.30 201.30

207 文化旅游体育与传媒支出 0.40 0.40

20701   文化和旅游 0.40 0.40

2070108     文化活动 0.40 0.40

208 社会保障和就业支出 82.23 78.93 3.30

20802   民政管理事务 0.90 0.90

2080299     其他民政管理事务支出 0.90 0.90

20805   行政事业单位养老支出 78.93 78.93

2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.62 52.62

2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 26.31 26.31

20811   残疾人事业 2.40 2.40

2081199     其他残疾人事业支出 2.40 2.40

210 卫生健康支出 28.61 26.31 2.30

21004   公共卫生 2.30 2.30

2100409     重大公共卫生服务 2.30 2.30

21011   行政事业单位医疗 26.31 26.31

2101101     行政单位医疗 26.31 26.31

212 城乡社区支出 82.19 82.19

21201   城乡社区管理事务 82.19 82.19

2120199     其他城乡社区管理事务支出 82.19 82.19

213 农林水支出 92.01 92.01

21307   农村综合改革 92.01 92.01

2130705     对村民委员会和村党支部的补助 92.01 92.01

216 商业服务业等支出 37.92 37.92

21606   涉外发展服务支出 37.92 37.92

2160699     其他涉外发展服务支出 37.92 37.92

221 住房保障支出 156.53 156.53

22102   住房改革支出 156.53 156.53

2210201     住房公积金 54.82 54.82

2210202     提租补贴 101.71 101.71

注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 金额单位:万元

收 入 支 出

项 目 决算数 按功能分类 决算数

小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款收入 1,512.14 一、一般公共服务支出 791.81 791.81

二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 2.99 2.99

四、公共安全支出 35.89 35.89

五、教育支出 0.25 0.25

六、科学技术支出 201.30 201.30

七、文化旅游体育与传媒支出 0.40 0.40

八、社会保障和就业支出 82.23 82.23

九、卫生健康支出 28.61 28.61

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出 82.19 82.19

十二、农林水支出 92.01 92.01

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出 37.92 37.92

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 156.53 156.53

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计 1,512.14 本年支出合计 1,512.14 1,512.14

年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

三、国有资本经营预算财政拨款

总计 1,512.14 总计 1,512.14 1,512.14

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表(功能科目)

公开05表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 金额单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出

功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 1,512.14 1,108.60 403.54

201 一般公共服务支出 791.81 754.57 37.25

20101   人大事务 1.47 0.30 1.17

2010101     行政运行 0.30 0.30

2010107     人大代表履职能力提升 0.84 0.84

2010108     代表工作 0.33 0.33

20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 758.80 742.60 16.20

2010301     行政运行 742.60 742.60

2010308     信访事务 16.20 16.20

20105   统计信息事务 0.86 0.86

2010501     行政运行 0.86 0.86

20111   纪检监察事务 1.97 1.97

2011101     行政运行 1.97 1.97

20113   商贸事务 3.33 3.33

2011308     招商引资 3.33 3.33

20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 4.53 4.53

2013101     行政运行 4.53 4.53

20132   组织事务 16.55 16.55

2013299     其他组织事务支出 16.55 16.55

20134   统战事务 4.30 4.30

2013401     行政运行 4.30 4.30

203 国防支出 2.99 2.99

20306   国防动员 2.99 2.99

2030607     民兵 2.99 2.99

204 公共安全支出 35.89 35.89

20406   司法 31.88 31.88

2040699     其他司法支出 31.88 31.88

20499   其他公共安全支出 4.01 4.01

2049999     其他公共安全支出 4.01 4.01

205 教育支出 0.25 0.25

20502   普通教育 0.25 0.25

2050202     小学教育 0.25 0.25

206 科学技术支出 201.30 201.30

20699   其他科学技术支出 201.30 201.30

2069999     其他科学技术支出 201.30 201.30

207 文化旅游体育与传媒支出 0.40 0.40

20701   文化和旅游 0.40 0.40

2070108     文化活动 0.40 0.40

208 社会保障和就业支出 82.23 78.93 3.30

20802   民政管理事务 0.90 0.90

2080299     其他民政管理事务支出 0.90 0.90

20805   行政事业单位养老支出 78.93 78.93

2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.62 52.62

2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 26.31 26.31

20811   残疾人事业 2.40 2.40

2081199     其他残疾人事业支出 2.40 2.40

210 卫生健康支出 28.61 26.31 2.30

21004   公共卫生 2.30 2.30

2100409     重大公共卫生服务 2.30 2.30

21011   行政事业单位医疗 26.31 26.31

2101101     行政单位医疗 26.31 26.31

212 城乡社区支出 82.19 82.19

21201   城乡社区管理事务 82.19 82.19

2120199     其他城乡社区管理事务支出 82.19 82.19

213 农林水支出 92.01 92.01

21307   农村综合改革 92.01 92.01

2130705     对村民委员会和村党支部的补助 92.01 92.01

216 商业服务业等支出 37.92 37.92

21606   涉外发展服务支出 37.92 37.92

2160699     其他涉外发展服务支出 37.92 37.92

221 住房保障支出 156.53 156.53

22102   住房改革支出 156.53 156.53

2210201     住房公积金 54.82 54.82

2210202     提租补贴 101.71 101.71

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

公开06表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 金额单位:万元

项 目 财政拨款基本支出

经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计 1,108.60 866.46 242.14

301 工资福利支出 776.02 776.02

30101   基本工资 115.67 115.67

30102   津贴补贴 258.36 258.36

30103   奖金 74.07 74.07

30106   伙食补助费

30107   绩效工资

30108   机关事业单位基本养老保险缴费 52.62 52.62

30109   职业年金缴费 26.31 26.31

30110   职工基本医疗保险缴费 26.31 26.31

30111   公务员医疗补助缴费

30112   其他社会保障缴费 0.56 0.56

30113   住房公积金 54.82 54.82

30114   医疗费 2.32 2.32

30199   其他工资福利支出 164.97 164.97

302 商品和服务支出 188.56 188.56

30201   办公费 32.63 32.63

30202   印刷费

30203   咨询费

30204   手续费

30205   水费 3.00 3.00

30206   电费 44.26 44.26

30207   邮电费

30208   取暖费

30209   物业管理费

30211   差旅费

30212   因公出国(境)费用

30213   维修(护)费

30214   租赁费

30215   会议费 1.80 1.80

30216   培训费 0.95 0.95

30217   公务接待费 1.77 1.77

30218   专用材料费

30224   被装购置费

30225   专用燃料费

30226   劳务费

30227   委托业务费

30228   工会经费 20.06 20.06

30229   福利费

30231   公务用车运行维护费 11.96 11.96

30239   其他交通费用 20.41 20.41

30240   税金及附加费用

30299   其他商品和服务支出 51.71 51.71

303 对个人和家庭的补助 90.45 90.45

30301   离休费

30302   退休费

30303   退职(役)费

30304   抚恤金

30305   生活补助 75.20 75.20

30306   救济费

30307   医疗费补助

30308   助学金

30309   奖励金

30310   个人农业生产补贴

30311   代缴社会保险费

30399   其他对个人和家庭的补助 15.24 15.24

307 债务利息及费用支出

30701   国内债务付息

30702   国外债务付息

30703   国内债务发行费用

30704   国外债务发行费用

310 资本性支出 53.58 53.58

31001   房屋建筑物购建

31002   办公设备购置 35.20 35.20

31003   专用设备购置

31005   基础设施建设

31006   大型修缮

31007   信息网络及软件购置更新

31008   物资储备

31009   土地补偿

31010   安置补助

31011   地上附着物和青苗补偿

31012   拆迁补偿

31013   公务用车购置 18.37 18.37

31019   其他交通工具购置

31021   文物和陈列品购置

31022   无形资产购置

31099   其他资本性支出

312 对企业补助

31201   资本金注入

31203   政府投资基金股权投资

31204   费用补贴

31205   利息补贴

31299   其他对企业补助

399 其他支出

39907   国家赔偿费用支出

39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909   经常性赠与

39910   资本性赠与

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表(功能科目)

公开07表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 金额单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 1,512.14 1,108.60 403.54

201 一般公共服务支出 791.81 754.57 37.25

20101   人大事务 1.47 0.30 1.17

2010101     行政运行 0.30 0.30

2010107     人大代表履职能力提升 0.84 0.84

2010108     代表工作 0.33 0.33

20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 758.80 742.60 16.20

2010301     行政运行 742.60 742.60

2010308     信访事务 16.20 16.20

20105   统计信息事务 0.86 0.86

2010501     行政运行 0.86 0.86

20111   纪检监察事务 1.97 1.97

2011101     行政运行 1.97 1.97

20113   商贸事务 3.33 3.33

2011308     招商引资 3.33 3.33

20131   党委办公厅(室)及相关机构事务 4.53 4.53

2013101     行政运行 4.53 4.53

20132   组织事务 16.55 16.55

2013299     其他组织事务支出 16.55 16.55

20134   统战事务 4.30 4.30

2013401     行政运行 4.30 4.30

203 国防支出 2.99 2.99

20306   国防动员 2.99 2.99

2030607     民兵 2.99 2.99

204 公共安全支出 35.89 35.89

20406   司法 31.88 31.88

2040699     其他司法支出 31.88 31.88

20499   其他公共安全支出 4.01 4.01

2049999     其他公共安全支出 4.01 4.01

205 教育支出 0.25 0.25

20502   普通教育 0.25 0.25

2050202     小学教育 0.25 0.25

206 科学技术支出 201.30 201.30

20699   其他科学技术支出 201.30 201.30

2069999     其他科学技术支出 201.30 201.30

207 文化旅游体育与传媒支出 0.40 0.40

20701   文化和旅游 0.40 0.40

2070108     文化活动 0.40 0.40

208 社会保障和就业支出 82.23 78.93 3.30

20802   民政管理事务 0.90 0.90

2080299     其他民政管理事务支出 0.90 0.90

20805   行政事业单位养老支出 78.93 78.93

2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.62 52.62

2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 26.31 26.31

20811   残疾人事业 2.40 2.40

2081199     其他残疾人事业支出 2.40 2.40

210 卫生健康支出 28.61 26.31 2.30

21004   公共卫生 2.30 2.30

2100409     重大公共卫生服务 2.30 2.30

21011   行政事业单位医疗 26.31 26.31

2101101     行政单位医疗 26.31 26.31

212 城乡社区支出 82.19 82.19

21201   城乡社区管理事务 82.19 82.19

2120199     其他城乡社区管理事务支出 82.19 82.19

213 农林水支出 92.01 92.01

21307   农村综合改革 92.01 92.01

2130705     对村民委员会和村党支部的补助 92.01 92.01

216 商业服务业等支出 37.92 37.92

21606   涉外发展服务支出 37.92 37.92

2160699     其他涉外发展服务支出 37.92 37.92

221 住房保障支出 156.53 156.53

22102   住房改革支出 156.53 156.53

2210201     住房公积金 54.82 54.82

2210202     提租补贴 101.71 101.71

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

公开08表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 金额单位:万元

项 目 一般公共预算财政拨款基本支出

经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计 1,108.60 866.46 242.14

301 工资福利支出 776.02 776.02

30101   基本工资 115.67 115.67

30102   津贴补贴 258.36 258.36

30103   奖金 74.07 74.07

30106   伙食补助费

30107   绩效工资

30108   机关事业单位基本养老保险缴费 52.62 52.62

30109   职业年金缴费 26.31 26.31

30110   职工基本医疗保险缴费 26.31 26.31

30111   公务员医疗补助缴费

30112   其他社会保障缴费 0.56 0.56

30113   住房公积金 54.82 54.82

30114   医疗费 2.32 2.32

30199   其他工资福利支出 164.97 164.97

302 商品和服务支出 188.56 188.56

30201   办公费 32.63 32.63

30202   印刷费

30203   咨询费

30204   手续费

30205   水费 3.00 3.00

30206   电费 44.26 44.26

30207   邮电费

30208   取暖费

30209   物业管理费

30211   差旅费

30212   因公出国(境)费用

30213   维修(护)费

30214   租赁费

30215   会议费 1.80 1.80

30216   培训费 0.95 0.95

30217   公务接待费 1.77 1.77

30218   专用材料费

30224   被装购置费

30225   专用燃料费

30226   劳务费

30227   委托业务费

30228   工会经费 20.06 20.06

30229   福利费

30231   公务用车运行维护费 11.96 11.96

30239   其他交通费用 20.41 20.41

30240   税金及附加费用

30299   其他商品和服务支出 51.71 51.71

303 对个人和家庭的补助 90.45 90.45

30301   离休费

30302   退休费

30303   退职(役)费

30304   抚恤金

30305   生活补助 75.20 75.20

30306   救济费

30307   医疗费补助

30308   助学金

30309   奖励金

30310   个人农业生产补贴

30311   代缴社会保险费

30399   其他对个人和家庭的补助 15.24 15.24

307 债务利息及费用支出

30701   国内债务付息

30702   国外债务付息

30703   国内债务发行费用

30704   国外债务发行费用

310 资本性支出 53.58 53.58

31001   房屋建筑物购建

31002   办公设备购置 35.20 35.20

31003   专用设备购置

31005   基础设施建设

31006   大型修缮

31007   信息网络及软件购置更新

31008   物资储备

31009   土地补偿

31010   安置补助

31011   地上附着物和青苗补偿

31012   拆迁补偿

31013   公务用车购置 18.37 18.37

31019   其他交通工具购置

31021   文物和陈列品购置

31022   无形资产购置

31099   其他资本性支出

312 对企业补助

31201   资本金注入

31203   政府投资基金股权投资

31204   费用补贴

31205   利息补贴

31299   其他对企业补助

399 其他支出

39907   国家赔偿费用支出

39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909   经常性赠与

39910   资本性赠与

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 金额单位:万元

预算数 决算数

“三公”经费 会议费 培训费 “三公”经费 会议费 培训费

“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务

接待费 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务

接待费

小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费

32.11 0.00 30.34 18.37 11.96 1.77 1.80 0.95 32.11 0.00 30.34 18.37 11.96 1.77 1.80 0.95

相关统计数:

项目 统计数 项目 统计数

因公出国(境)团组数(个) 0 因公出国(境)人次数(人) 0

公务用车购置数(辆) 1 公务用车保有量(辆) 3

国内公务接待批次(个) 11 国内公务接待人次(人) 160

国(境)外公务接待批次(个) 0 国(境)外公务接待人次(人) 0

召开会议次数(个) 5 参加会议人次(人) 520

组织培训次数(个) 4 参加培训人次(人) 10

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 金额单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出

功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 金额单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出

功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计

注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开12表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 金额单位:万元

项 目 机关运行经费支出决算

科目编码 科目名称

合计 242.14

302 商品和服务支出 188.56

30201   办公费 32.63

30202   印刷费

30203   咨询费

30204   手续费

30205   水费 3.00

30206   电费 44.26

30207   邮电费

30208   取暖费

30209   物业管理费

30211   差旅费

30212   因公出国(境)费用

30213   维修(护)费

30214   租赁费

30215   会议费 1.80

30216   培训费 0.95

30217   公务接待费 1.77

30218   专用材料费

30224   被装购置费

30225   专用燃料费

30226   劳务费

30227   委托业务费

30228   工会经费 20.06

30229   福利费

30231   公务用车运行维护费 11.96

30239   其他交通费用 20.41

30240   税金及附加费用

30299   其他商品和服务支出 51.71

307 债务利息及费用支出

310 资本性支出 53.58

31001   房屋建筑物购建

31002   办公设备购置 35.20

31003   专用设备购置

31005   基础设施建设

31006   大型修缮

31007   信息网络及软件购置更新

31008   物资储备

31009   土地补偿

31010   安置补助

31011   地上附着物和青苗补偿

31012   拆迁补偿

31013   公务用车购置 18.37

31019   其他交通工具购置

31021   文物和陈列品购置

31022   无形资产购置

31099   其他资本性支出

312 对企业补助

399 其他支出

注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开13表

单位名称:宿迁市宿城区古城街道办事处(机关) 单位:万元

项目 金 额

一、政府采购支出合计 35.20

(一)政府采购货物支出 35.20

(二)政府采购工程支出

(三)政府采购服务支出

二、政府采购授予中小企业合同金额

其中:授予小微企业合同金额

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出决算总计1,512.14万元。与上年相比,收、支总计各增加1,512.14万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率)。其中:

(一)收入决算总计1,512.14万元。包括:

1.本年收入决算合计1,512.14万元。与上年相比,增加1,512.14万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:2022年度街道部门整体编制预决算,2023年度街道机关和综合服务中心分开编制预决算。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

(二)支出决算总计1,512.14万元。包括:

1.本年支出决算合计1,512.14万元。与上年相比,增加1,512.14万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:2022年度街道部门整体编制预决算,2023年度街道机关和综合服务中心分开编制预决算。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入决算合计1,512.14万元,其中:财政拨款收入1,512.14万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出决算合计1,512.14万元,其中:基本支出1,108.6万元,占73.31%;项目支出403.54万元,占26.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,512.14万元。与上年相比,收、支总计各增加1,512.14万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:2022年度街道部门整体编制预决算,2023年度街道机关和综合服务中心分开编制预决算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算1,512.14万元,占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,680.71万元相比,完成年初预算的89.97%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算1万元,支出决算0.3万元,完成年初预算的30%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年度人大会议支出在会议费列支,且部分支出在2024年支付。

2.人大事务(款)人大会议(项)。年初预算2万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年度人大会议支出在会议费列支,且部分支出在2024年支付。

3.人大事务(款)人大监督(项)。年初预算1万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年度人大会议支出在会议费列支,且部分支出在2024年支付。

4.人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算1万元,支出决算0.84万元,完成年初预算的84%。决算数与年初预算数的差异原因:街道全年厉行节俭,控制支出。

5.人大事务(款)代表工作(项)。年初预算1万元,支出决算0.33万元,完成年初预算的33%。决算数与年初预算数的差异原因:街道全年厉行节俭,控制支出。

6.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算1,262.04万元,支出决算742.6万元,完成年初预算的58.84%。决算数与年初预算数的差异原因:受大环境及财政拨付资金时效影响,街道刚性支出支出延后。

7.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算20万元,支出决算16.2万元,完成年初预算的81%。决算数与年初预算数的差异原因:政府积极化解社会矛盾,民众对政府工作的信任度提高、政府解决信访问题效率提升。

8.统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算2万元,支出决算0.86万元,完成年初预算的43%。决算数与年初预算数的差异原因:街道认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩经费支出。

9.纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算2.3万元,支出决算1.97万元,完成年初预算的85.65%。决算数与年初预算数的差异原因:纪检部门认真履职,在完成工作的基础上节俭支出。

10.商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算10万元,支出决算3.33万元,完成年初预算的33.3%。决算数与年初预算数的差异原因:在完成年度目标任务的基础上,节俭开支,资金保障社会安定。

11.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算4.53万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2023年上级转移支付指标在街道进行列支。

12.组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算16.55万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2023年上级转移支付指标党建部分在街道进行列支。

13.统战事务(款)行政运行(项)。年初预算7.43万元,支出决算4.3万元,完成年初预算的57.87%。决算数与年初预算数的差异原因:在完成年度目标任务的基础上,节俭开支,压缩支出。

(二)国防支出(类)

国防动员(款)民兵(项)。年初预算4万元,支出决算2.99万元,完成年初预算的74.75%。决算数与年初预算数的差异原因:在完成年度目标任务的基础上,节俭开支,压缩支出。

(三)公共安全支出(类)

1.司法(款)其他司法支出(项)。年初预算0万元,支出决算31.88万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2023年上级转移支付指标网格员奖补等在街道进行列支。

2.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算0万元,支出决算4.01万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2023年上级转移支付指标在街道进行列支。

(四)教育支出(类)

普通教育(款)小学教育(项)。年初预算0万元,支出决算0.25万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2023年上级转移支付指标被辞民师补助在街道进行列支。

(五)科学技术支出(类)

其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算0万元,支出决算201.3万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2023年上级转移支付指标企业高质量发展奖补资金等在街道进行列支。

(六)文化旅游体育与传媒支出(类)

文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算0万元,支出决算0.4万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2023年上级转移支付指标文化类在街道进行列支。

(七)社会保障和就业支出(类)

1.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.9万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2023年上级转移支付指标民政协理员补助在街道进行列支。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算52.62万元,支出决算52.62万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算26.31万元,支出决算26.31万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

4.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算0万元,支出决算2.4万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2023年上级转移支付指标精神病奖补等在街道进行列支。

(八)卫生健康支出(类)

1.公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算5万元,支出决算2.3万元,完成年初预算的46%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年度疫情结束,疫情支出减少。

2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算26.48万元,支出决算26.31万元,完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年度人员调出部分医保支出结余。

(九)城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算100万元,支出决算82.19万元,完成年初预算的82.19%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年社区两委人员工资由区级财政发放,街道对社区拨款减少,支出相应减少。

(十)农林水支出(类)

农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算0万元,支出决算92.01万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2023年度区转移支付指标两委人员工资等在街道进行列支。

(十一)商业服务业等支出(类)

涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算0万元,支出决算37.92万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:2023年上级转移支付指标企业高质量发展奖补资金等在街道进行列支。

(十二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算54.82万元,支出决算54.82万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算101.71万元,支出决算101.71万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出决算1,108.6万元,其中:

(一)人员经费866.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费242.14万元。主要包括:办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,512.14万元。与上年相比,增加1,512.14万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:2022年度街道部门整体编制预决算,2023年度街道机关和综合服务中心分开编制预决算。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,108.6万元,其中:

(一)人员经费866.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费242.14万元。主要包括:办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算32.11万元(其中:一般公共预算支出32.11万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加32.11万元,变动原因:2022年度街道部门整体编制预决算,2023年度街道机关和综合服务中心分开编制预决算。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出30.34万元,占“三公”经费的94.49%;公务接待费支出1.77万元,占“三公”经费的5.51%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算32.11万元(其中:一般公共预算支出32.11万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算30.34万元(其中:一般公共预算支出30.34万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算30.34万元(其中:一般公共预算支出30.34万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:

(1)公务用车购置支出决算18.37万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆,开支内容:原公车处置收入上缴财政,新购置一辆公车。

(2)公务用车运行维护费支出决算11.96万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算1.77万元(其中:一般公共预算支出1.77万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算1.77万元(其中:一般公共预算支出1.77万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出1.77万元,接待11批次,160人次,开支内容:主要用于接待来宿考察投资环境住宿及餐饮支出;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款会议费支出预算1.8万元(其中:一般公共预算支出1.8万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算1.8万元(其中:一般公共预算支出1.8万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议5个,参加会议520人次,开支内容:街道党建、人大会议期间的物料支出。

(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款培训费支出预算0.95万元(其中:一般公共预算支出0.95万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0.95万元(其中:一般公共预算支出0.95万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。2023年度全年组织培训4个,组织培训10人次,开支内容:街道工作人员参加上级部门组织的培训发生的支出。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023年度机关运行经费支出决算242.14万元(其中:一般公共预算支出242.14万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加242.14万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:2022年度街道部门整体编制预决算,2023年度街道机关和综合服务中心分开编制预决算。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023年度政府采购支出总额35.2万元,其中:政府采购货物支出35.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023年度,本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位未开展单位整体财政支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元;本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

二十四、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十九、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三十、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

三十一、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

三十二、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

三十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

三十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

三十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十四、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

四十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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